Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34485 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (Voorjaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Document­datum 30-05-2016
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 34485-XVI, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2015-2016

34 485 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

  • A. 
    Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel 1
  • B. 
    Begrotingstoelichting 2
  • 1. 
    Leeswijzer 2
  • 2. 
    Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmuta- 2 ties
  • 3. 
    De beleidsartikelen 3
  • 4. 
    De niet-beleidsartikelen 24
  • 5. 
    Financieel Beeld Zorg 28
  • A. 
    ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2016.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.l. Schippers

kst-34485-XVI-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2016

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

1

  • B. 
    BEGROTINGSTOELICHTING
  • 1. 
    Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2016, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

  • 1. 
    Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
  • 2. 
    Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

Er zijn in deze suppletoire wet geen wijzigingen in de begrotingsstaten van de agentschappen.

  • 2. 
    Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).

 
 

Art.

Uitgaven 2016

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

14.556.514

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Schadevergoeding Erasmus MC

2

85.000

Exploitatiekosten C2000

2

  • 4.090

Wanbetalers

2

  • 20.000

BIKK

3

18.400

SVB pgb-trekkingsrechten

3

47.600

Waardigheid & trots

3

17.500

Pensioenregeling UMC's

4

28.200

Innovatie en zorgvernieuwing

4

7.007

Wisselkoers Caribisch Nederland

4

6.409

Transitie jeugd

5

73.000

Jeugdhulp

5

14.000

Buurtsportcoaches

6

  • 47.098

Energiebesparende maatregelen in de sport

6

-6.246

Backpay

7

20.000

Zorgtoeslag

8

-27.245

Apparaatskosten

10

39.582

Taakstelling

11

  • 36.435

Loon- prijsbijstelling

11

38.636

Overige mutaties

 

10.328

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

14.821.062

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutatie

s 2016 (bedragen x € 1.000).

 

Art.

Ontvangsten

   

2016

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

174.663

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Desaldering FES-fonds

1

  • 3.500

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

2

 
 

Art.

Ontvangsten

   

2016

Apparaatskosten

10

19.024

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

190.187

2.1 Wettelijke grondslag

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

  • Ter behoud van een landelijk dekkend netwerk van maatschappelijk werkten behoeve van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers heeft Stichting de Basis te Doorn het maatschappelijk werk voor de oorlogs-en geweldsgetroffenen WON overgenomen. Om het verschil in de kosten tussen het overgenomen maatschappelijk werk en de benodigde personele formatie om dit werk te kunnen uitvoeren, op te kunnen vangen, heeft Stichting de Basis in 2016 een subsidie van

€ 527.292 ontvangen.

  • Aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt een instellingssubsidie van circa € 4,5 miljoen verleend. Daarnaast verstrekt het Nationaal Comité in mandaat van de Minister van VWS projectsubsidies (€ 0,49 miljoen) aan derden op het terrein van reünies en lotgenotencontacten en educatie en voorlichting over de gebeurtenissen uit WO II.

3 De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

 
 

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp-

via NvW

vastge-

1e

supple-

2017

2018

2019

2020

 

begroting

en

stelde

supple-

toire

       
   

amende-

begroting

toire

beg roting

       
   

menten

 

beg roting

         

Verplichtingen

608.239

  • 1.300

606.939

  • 9.602

597.337

  • 8.441

-8.741

-5.211

  • 4.286

Uitgaven

614.456

  • 1.300

613.156

-7.391

605.765

  • 8.269
  • 8.569

-5.211

  • 4.286

Waarvan juridisch verplicht

95%

               
  • 1. 
    Gezondheidsbescherming

103.030

0

103.030

1.282

104.312

398

314

314

314

Subsidies

4.988

0

4.988

  • 2.265

2.723

  • 7.777
  • 7.026
  • 7.026
  • 7.026

waarvan onder andere:

                 

Uitvoering landelijke nota

                 

gezondheidsbeleid /

                 

Nationaal Programma

                 

Preventie

4.654

0

4.654

  • 1.931

2.723

-841

-603

-603

-603

Crisisbeheersing Volksge-

                 

zondheid

319

0

319

-319

0

-321

-408

  • 408

-408

Opdrachten

2.735

0

2.735

189

2.924

277

145

735

735

waarvan onder andere:

                 

Crisisbeheersing Volksge-

                 

zondheid

1.268

0

1.268

  • 1.000

268

95

11

77

77

Aanschaf Jodiumtabletten

1.000

0

1.000

  • 226

774

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschap-

                 

pen

94.975

0

94.975

3.358

98.333

1.358

1.795

7.205

7.205

waarvan onder andere:

                 

Nederlandse Voedsel en

                 

Warenautoriteit

78.313

0

78.313

1.536

79.849

1.534

1.529

1.531

1.531

RIVM: wettelijke taken en

                 

beleidsondersteuning

                 

zorg breed

14.627

0

14.627

3.027

17.654

876

725

725

725

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

3

 
 

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp-

via NvW

vastge-

1e

supple-

2017

2018

2019

2020

 

begroting

en

stelde

supple-

toire

       
   

amende-

begroting

toire

beg roting

       
   

menten

 

beg roting

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

232

0

232

0

232

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverhe-

                 

den

100

0

100

0

100

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

College voor de toelating van

                 

gewasbescherm ingsm idde-

                 

len en biociden

100

0

100

0

100

0

0

0

0

  • 2. 
    Ziektepreventie

442.812

  • 1.300

441.512

  • 9.068

432.444

  • 9.068
  • 9.284
  • 5.526
  • 4.601

Subsidies

222.553

  • 7.300

221.253

-6.77S

214.474

-9.445

-8.961

-9.603

- 8.878

Ziektepreventie

15.036

0

15.036

-314

14.722

-770

  • 1.390
  • 1.525

-600

Jeugdgezondheidszorg

1.952

0

1.952

0

1.952

0

0

0

0

RIVM: Uitvoering Subsidiere-

                 

geling Publieke Gezondheid

193.425

  • 1.300

192.125

-6.613

185.512

  • 8.679

-7.575

  • 8.082

-8.282

RIVM: Infectieziektebestrij-

                 

ding en/of bevordering

                 

seksuele gezondheid

12.140

0

12.140

148

12.288

4

4

4

4

Opdrachten

15.377

0

75.377

- 2.920

12.457

-2.500

-3.500

0

0

waarvan onder andere:

                 

(Vaccin)onderzoek

15.271

0

15.271

-2.920

12.351

  • 2.500

-3.500

0

0

Bijdragen aan agentschap-

                 

pen

203.916

0

203.916

631

204.547

2.S77

3.177

4.077

4.277

RIVM: Opdrachtverlening

                 

Centra

203.916

0

203.916

631

204.547

2.877

3.177

4.077

4.277

Bijdragen aan medeoverhe-

                 

den

966

0

966

0

966

0

0

0

0

  • 3. 
    Gezondheidsbevordering

50.445

0

50.445

515

50.960

504

504

204

204

Subsidies

30.733

0

30.733

7.357

32.090

154

154

  • 746
  • 746

waarvan onder andere:

                 

Preventie van schadelijk

                 

middelengebruik (alcohol,

                 

drugs en tabak)

1.524

0

1.524

0

1.524

0

0

0

0

Verslavingszorg

7.361

0

7.361

-346

7.015

-346

-346

-346

-346

Gezonde voeding en gezond

                 

gewicht/JOGG

10.458

0

10.458

881

11.339

30

0

0

0

Gezonde leefstijl jeugd

300

0

300

0

300

0

0

0

0

Letselpreventie

3.767

0

3.767

660

4.427

400

400

0

0

Bevordering kwaliteit en

                 

toegankelijkheid zorg

4.579

0

4.579

33

4.612

0

0

0

0

Bevordering van seksuele

                 

gezondheid

2.631

0

2.631

147

2.778

100

100

200

200

Opdrachten

4.951

0

4.951

-655

4.296

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Heroïnebehandeling op

                 

medisch voorschrift

3.100

0

3.100

0

3.100

0

0

0

0

Communicatie verhoging

                 

leeftijdsgrenzen alcohol en

                 

tabak

1.060

0

1.060

  • 1.060

0

0

0

0

0

Preventie schadelijk

                 

middelengebruik (alcohol,

                 

drugs en tabak)

513

0

513

441

954

0

0

0

0

Letselpreventie

75

0

75

0

75

0

0

0

0

Gezonde voeding en gezond

                 

gewicht/JOGG

196

0

196

0

196

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschap-

                 

pen

577

0

577

-485

92

-350

-350

-350

-350

RIVM: Voedselconsumptie-

                 

peiling

121

0

121

  • 100

21

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

4

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en

amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e

supple-toire beg roting

Stand 1e supple-toire beg roting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

RIVM: Monitoring, opdrach-

                 

ten, kennisvragen e.d.

106

0

106

-35

71

0

0

0

0

Afgifte Schengenverklarin-

                 

gen via het CAK

350

0

350

-350

0

-350

-350

-350

-350

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

550

550

700

700

700

700

Bijdragen aan medeoverhe-

                 

den

14.184

0

14.184

-252

13.932

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Heroïnebehandeling op

                 

medisch voorschrift

14.067

0

14.067

  • 252

13.815

0

0

0

0

  • 4. 
    Ethiek

18.169

0

18.169

  • 120

18.049

  • 103
  • 103

-203

-203

Subsidies

17.067

0

17.067

-400

16.667

-400

-400

-500

-500

Abortusklinieken

15.661

0

15.661

-300

15.361

-300

-300

-300

-300

Beleid Medische Ethiek

1.406

0

1.406

  • 100

1.306

  • 100
  • 100
  • 200

-200

Opdrachten

396

0

396

  • 77

379

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschap-

                 

pen

703

0

703

300

1.003

300

300

300

300

CIBG: Uitvoeringstaken

                 

medische ethiek

703

0

703

300

1.003

300

300

300

300

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3

0

3

-3

0

-3

-3

-3

-3

ZiNL: Rijksbijdrage abortus-

                 

klinieken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centrale Commissie

                 

Mensgebonden Onderzoek

3

0

3

-3

0

-3

-3

-3

-3

Ontvangsten

10.903

0

10.903

-3.500

7.403

  • 3.500
  • 3.500

0

0

waarvan onder andere:

                 

Bestuurlijke boetes

4.252

0

4.252

0

4.252

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting Artikel 1 Volksgezondheid 1. Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

Binnen artikel 1 is door middel van een herschikking budget overgeheveld naar het RIVM voor de meerkosten in verband met de indexatie en aanpassing van de tariefstructuur (€ 0,6 miljoen).

Daarnaast zijn er additionele opdrachten aan het RIVM verstrekt (€ 3,8 miljoen). Het betreft onder andere drie meerjarige opdrachten die gebaseerd zijn op de nota Gezondheid Dichtbij gebaseerde én een opdracht voor de communicatie voor «Alles is gezondheid...». Dit budget is overgeheveld van het instrument subsidies binnen dit artikelonderdeel.

Tot slot zijn de middelen van het programma Veilig, gezond en duurzaam voedsel & Alternatieven voor dierproeven overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (€ 1,4 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

5

  • 2. 
    Ziektepreventie Subsidies

RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid

Ter dekking van het gewijzigd amendement 28 van de leden De Lange en Tanamal (TK 34 300-XVI, nr. 28) voor de financiering van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSVFP) zijn middelen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve Zorg (€ 2 miljoen). De middelen worden ingezet om een landelijk dekkend netwerk te kunnen opbouwen en de transitie te maken naar een meer ambulante werkwijze.

Daarnaast is binnen dit artikel door middel van een herschikking budget overgeheveld naar het artikelonderdeel Gezondheidsbescherming (€ 0,6 miljoen) voor de meerkosten in verband met de indexatie en aanpassing van de tariefstructuur. Voor een publiekscampagne verbetering productsamenstelling, de hogere kosten van het CAK voor de verlening van de zogenoemde Schengenverklaringen en de financiering van de Hoorstichting zijn middelen overgeheveld naar het artikelonderdeel Gezondheidsbevordering (€ 1,6 miljoen).

Voor de bijdrage aan de subsidieregeling Donatie bij leven zijn middelen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve zorg (€ 0,5 miljoen).

Voor de uitvoering van nieuwe Europese regelgeving is er een extra bijdrage geleverd aan het CCMO (€ 0,6 miljoen).

In de reservering voor technologische en demografische ontwikkelingen van de screeningsprogramma's is budget vrijgevallen (€ 0,6 miljoen). Verder is door een herschikking van het budget binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie budget (€ 1,7 min.) overgeheveld naar de instrumenten opdrachten en bijdragen aan agentschappen.

Als gevolg van een vertraging in de uitrol van het bevolkingsonderzoek darmkankerscreening in 2015 is in overleg met de screeningsorganisaties besloten om de niet bestede middelen beschikbaar te stellen en het budget voor 2016 te verhogen (€ 1 miljoen).

Opdrachten

(Vaccin) onderzoek

Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV-vaccin (Respiratoir Syncitieel Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015-2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Door middel van een desaldering wordt voor 2016 aan de terugbetalingsverplichting aan het Ministerie van Financiën voldaan. Daarnaast is € 0,6 miljoen bijgeboekt als gevolg van een herschikking binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie.

Ontvangsten

Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV-vaccin (Respiratoir Syncitieel Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015-2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Door middel van een desaldering wordt voor 2016 aan de terugbetalingsverplichting voldaan.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

6

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

 
 

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp-

via NvW

vastge-

1e

supple-

2017

2018

2019

2020

 

begroting

en

stelde

supple-

toire

       
   

amende-

begroting

toire

beg roting

       
   

menten

 

beg rot ing

         

Verplichtingen

4.097.613

1.300

4.098.913

-3.810.150

288.763

  • 146.366
  • 2.871

7.960

30.660

Uitgaven

4.187.157

1.300

4.188.457

46.738

4.235.195

52.871

248

10.292

30.660

Waarvan juridisch

                 

verplicht (%]

99%

               
  • 1. 
    Kwaliteit en
                 

veiligheid

129.213

0

129.213

8.824

138.037

21.569

20.431

21.475

15.870

Subsidies

118.421

0

118.421

3.822

122.243

16.734

15.396

16.440

16.135

waarvan onder andere:

                 

Integraal Kankercen-

                 

trum Nederland

34.490

0

34.490

0

34.490

0

0

0

0

Nederlands Kanker

                 

Instituut

17.226

0

17.226

0

17.226

0

0

0

0

Zwangerschap en

                 

geboorte

3.505

0

3.505

0

3.505

0

0

0

0

Registratie en uitwisse-

                 

ling zorggegevens

                 

(PALGA)

3.462

0

3.462

0

3.462

0

0

0

0

Nictiz

5.110

0

5.110

0

5.110

0

0

0

0

Stichting Lareb:

                 

bijwerkingen reg istratie

                 

voor vaccins en

                 

teratologie informatie

                 

service

1.272

0

1.272

136

1.408

0

0

0

0

Regio's landelijke

                 

implementatie pilots

                 

orgaandonatie

6.819

0

6.819

418

7.237

0

0

0

0

Nederlandse Transplan-

                 

tatie Stichting

3.032

0

3.032

91

3.123

0

0

0

0

Regeling Donatie bij

                 

leven

700

0

700

200

900

0

0

0

0

Onderzoek

2000

0

2.000

  • 1.000

1.000

0

0

0

0

TKI Life Sciences and

                 

Health (LSH Plaza)

2.825

0

2.825

72

2.897

500

0

0

0

LSH projecten inclusief

                 

DCTI

7.742

0

7.742

0

7.742

1.085

0

0

0

UMC Groningen:

                 

Lifelines project

3.498

0

3.498

0

3.498

0

0

0

0

Expertisefunctie

                 

zintuigelijk gehandicap-

                 

ten

21.250

0

21.250

370

21.620

370

370

370

370

Antibioticaresistentie

0

0

0

500

500

7.500

10.000

15.100

15.100

Inloophuizen kankerpa-

                 

tiënten

0

0

0

450

450

450

450

450

450

Uitvoering Agenga

                 

gepast gebruik en

                 

transparantie ggz

0

0

0

2.500

2.500

7.500

4.000

0

0

Opdrachten

7.923

0

7.923

4.303

12.226

4.826

5.026

5.026

-274

waarvan onder andere:

                 

Implantatenregister

300

0

300

204

504

0

0

0

0

Publiekscampagne

                 

orgaandonatie

1.500

0

1.500

220

1.720

0

0

0

0

Programma Gender en

                 

Gezondheid

0

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

Bijdragen aan

                 

agentschappen

2.869

0

2.869

699

3.568

9

9

9

9

waarvan onder andere:

                 

CIBG: Donorregister

2.355

0

2.355

25

2.380

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

7

 
 

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp-

via NvW

vastge-

1e

supple-

2017

2018

2019

2020

 

begroting

en

stelde

supple-

toire

       
   

amende-

begroting

toire

beg roting

       
   

menten

 

beg rot ing

         
  • 2. 
    Toegankelijkheid en
                 

betaalbaarheid van de

                 

zorg

3.918.893

300

3.919.193

3.922

3.923.115

5.035

6.700

6.700

6.700

Subsidies

15.054

600

15.654

3.058

18.712

1.785

2.000

2.000

2.000

waarvan onder andere:

                 

Eerstelijns gezond-

                 

heidscentra in

                 

VINEX-gebieden

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Anonieme e-mental

                 

health

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Vertrouwenspersoon in

                 

de ggz

6.199

0

6.199

0

6.199

0

0

0

0

Suïcidepreventie

1.642

0

1.642

2.000

3.758

2.000

2.000

2.000

2.000

Verspilling in de zorg

0

0

0

324

324

0

0

0

0

Kwaliteitsimpuls

                 

apothekers

2.900

0

2.900

  • 1.300

1.600

0

0

0

0

Bekostiging

3.893.700

0

3.893.700

0

3.893.700

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Rijksbijdrage Zorgverze-

                 

keringsfonds voor

                 

financiering van

                 

verzekerden 18-

2.508.700

0

2.508.700

0

2.508.700

0

0

0

0

Rijksbijdrage dempen

                 

premie ten gevolgen

                 

van HLZ

1.353.000

0

1.353.000

0

1.353.000

0

0

0

0

Zorg illegalen en

                 

andere onverzekerbare

                 

vreemdelingen

32.000

0

32.000

0

32.000

0

0

0

0

Opdrachten

8.745

-300

7.845

1.483

9.328

3.250

4.700

4.700

4.700

waarvan onder andere:

                 

Programma Verspilling

                 

in de zorg

300

0

300

  • 200

100

100

0

0

0

Aanvulling ZonMw-

                 

programma Doelmatig-

                 

heidsonderzoek

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Programma Goed

                 

Geneesmiddelen

                 

Gebruik

2.880

0

2.880

0

2.880

0

0

0

0

Publiekscampagne

                 

Depressie

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

Bijdragen aan

                 

agentschappen

1.375

0

1.375

0

1.375

0

0

0

0

CIBG: WPG/GVS/APG

1.375

0

1.375

0

1.375

0

0

0

0

Bijdragen aan

                 

ZBO's/RWT's

619

0

619

-619

0

0

0

0

0

ZiNL: Uitvoering

                 

Compensatie kosten

                 

van zorg illegalen en

                 

andere onverzekerbare

                 

vreemdelingen

619

0

619

-619

0

0

0

0

0

  • 3. 
    Bevorderen werking
                 

van het stelsel

139.051

1.000

140.051

33.992

174.043

26.267

  • 26.883
  • 17.883

8.090

Subsidies

30.930

1.000

31.930

-9.585

22.345

- 49.107

- 24.107

- 15.125

10.875

waarvan onder andere:

                 

Stichting Klachten en

                 

Geschillen Zorgverzeke-

                 

ringen

791

0

791

150

941

875

875

875

875

Overgang integrale

                 

tarieven medisch-

                 

specialistische zorg

30.000

0

30.000

  • 9.840

20.160

  • 50.000
  • 25.000
  • 16.000

10.000

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

8

 
 

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp-

via NvW

vastge-

1e

supple-

2017

2018

2019

2020

 

begroting

en

stelde

supple-

toire

       
   

amende-

begroting

toire

beg roting

       
   

menten

 

beg rot ing

         

Inkomensoverdrachten

26.927

0

26.927

85.090

112.017

81.090

90

90

90

Overgangsregeling

                 

FLO/VUT ouderenrege-

                 

ling ambulanceperso-

                 

neel

26.927

0

26.927

0

26.927

0

0

0

0

Schadevergoeding

                 

Erasmus MC

0

0

0

85.000

85.000

81.000

0

0

0

Opdrachten

4.529

0

4.529

3.758

8.287

9

9

27

0

waarvan onder andere:

                 

Risicoverevening

1.890

0

1.890

  • 105

1.785

  • 18
  • 18

0

0

Uitvoering zorgverzeke-

                 

ringstelsel

471

0

471

683

1.154

27

27

27

0

Patiëntenvervoer

                 

Waddeneilanden

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

0

Bijdragen aan

                 

agentschappen

21.539

0

21.539

  • 750

21.389

-875

-875

-875

-875

CJIB: Onverzekerden en

                 

wanbetalers

21.539

0

21.539

  • 150

21.389

-875

-875

-875

-875

Bijdragen aan

                 

ZBO's/RWT's

51.022

0

51.022

-4 7.037

9.991

- 4.850

-2.000

-2.000

-2.000

Zorginstituut Neder-

                 

land: Onverzekerden en

                 

wanbetalers

35.954

0

35.954

  • 29.461

6.493

0

0

0

0

Zorginstituut Neder-

                 

land: Doorlichten pakket

15.068

0

15.068

  • 11.570

3.498

  • 4.850
  • 2.000
  • 2.000
  • 2.000

Bijdragen aan andere

                 

begrotingshoofdstuk-

                 

ken

4.704

0

4.704

- 4.090

14

0

0

0

0

VenJ: Bijdrage C2000

4.104

0

4.104

  • 4.090

14

0

0

0

0

Ontvangsten

60.955

0

60.955

0

60.955

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Wanbetalers

59.902

0

59.902

0

59.902

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

  • 1. 
    Kwaliteit en veiligheid Subsidies

Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz

Om het hoge ambitieniveau uit de Agenda voor gepast gebruik en transparantie in de ggz waar te maken, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. De € 2,5 miljoen in 2016 is bestemd voor het onderzoeksprogramma voor de ggz (€ 1 miljoen) en voor versterking van de positie van de cliënt (€ 1,5 miljoen).

Opdrachten

Programma Gender en Gezondheid

Door meer en beter te kijken naar verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid, ziekte en behandeling liggen er grote kansen voor verbetering van de kwaliteit van leven en daarmee samenhangend vermindering van kostenverspilling en zorgkosten. Met dit voorstel wordt

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

9

een meerjarig, nationaal kennisprogramma bij ZonMW gestart worden om de kwaliteit van zorg genderspecifiek te verbeteren (€ 3 miljoen).

  • 2. 
    Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies

Suïcidepreventie

Dit betreft een overheveling vanuit artikel 1 Volksgezondheid voor de uitbreiding van de financiering van de Stichting 1130nline om zowel uit te breiden in capaciteit, de expertisefunctie te verstevigen en in te zetten op een inbedding van suïcidepreventie in de regio (Supranet) (€ 2 miljoen).

  • 3. 
    Bevorderen werking van het stelsel Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Voor de uitvoering van de subsidieregeling integrale tarieven is in 2016 maximaal € 20,2 miljoen nodig. De niet benodigde middelen (€ 9,8 miljoen) worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ om weer te worden toegevoegd aan de sector medisch-specialistische zorg. Dat geldt ook voor de middelen die bij tweede suppletoire wet 2015 zijn vrijgevallen, maar in 2016 opnieuw beschikbaar zijn (€ 9 miljoen).

Inkomensoverdrachten

Schadevergoeding Erasmus MC

In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd (TK25 268, nrs. 120 en 126). VWS betaalt in 2015 en 2016 een bedrag van € 85 miljoen en het restant in 2017. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, zijn de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het Budgettair Kader Zorg.

Opdrachten

Patiëntenvervoer Waddeneilanden

Het streven is dat het spoedeisende patiëntenvervoer vanaf de Wadden vanaf augustus 2016 wordt uitgevoerd met een ambulancehelikopter in opdracht van RAV Fryslan. Deze voorziening wordt in 2016 vanaf de begroting bekostigd. Daartoe worden beschikbare middelen binnen het BKZ overgeheveld (€ 3 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

10

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers

In de Voorjaarsnota 2015 is zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming van de wanbetalers verhoogd met het oog op de invoering van de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen. De wet treedt (pas) in werking per 1 juli 2016. Voor 2016 volgt zodoende een incidentele meevaller bij de uitgaven van € 20 miljoen.

Daarnaast is een overboeking naar artikel 4 Zorgbreed beleid verwerkt. Dit heeft te maken met de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland voor de uitvoeringskosten wanbetalers en de uitvoeringskosten terugdringen onverzekerden (€ 7,6 miljoen).

Tot slot is een overboeking naar artikel 4 verwerkt voor de uitvoeringskosten van het CAK voor onverzekerbare vreemdelingen en de bijdrage in de kosten voor de overheveling van de burgerregelingen (€ 1,8 miljoen).

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket

Dit betreft een overboeking naar artikel 4 Zorgbreed beleid in verband met de uitvoeringskosten doorlichting pakket, de voorwaardelijke toelating en de uitvoeringskosten Nationaal Contactpunt (€ 5 miljoen).

De uitgaven van het Zorginstituut vallen lager uit dan geraamd. De onderuitputting doet zich met name voor op onderzoek ten aanzien van de doorlichting van het pakket (stringent pakketbeheer). Verder is sprake van ruimte doordat een groot deel van het onderzoek door het Zorginstituut zelf wordt uitgevoerd - en niet tegen hogere kosten wordt uitbesteed (€ 6,5 miljoen). De evaluatie over 2016 en 2017 wordt afgewacht om te kijken of er structureel budget bij het Zorginstituut kan worden afgeboekt.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

VenJ: Bijdrage C2000

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (€ 4,1 miljoen).

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en

amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e

supple-toire beg rot ing

Stand 1e supple-toire beg roting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Verplichtingen

3.643.30E

0

3.643.30E

-3.275.292

368.014

  • 68.609
  • 73.853
  • 79.366
  • 85.733

Uitgaven

3.644.801

0

3.644.801

90.408

3.735.209

  • 68.609
  • 73.853
  • 79.366
  • 85.733

Waarvan juridisch

verplicht (%) 98%

  • 1. 
    Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen 88.899 0 88.899 2.177 91.076 46 -487 -321 346

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

11

 
 

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp-

via NvW

vastge-

1e

supple-

2017

2018

2019

2020

 

begroting

en

stelde

supple-

toire

       
   

amende-

begroting

toire

beg roting

       
   

menten

 

beg rot ing

         

Subsidies

22.629

0

22.629

1.784

24.4 73

  • 7.004

-487

-327

346

waarvan onder andere:

                 

Movisie

7.198

0

7.198

0

7.198

0

0

0

0

Transitie en transforma-

                 

tie

1.135

0

1.135

3.380

4.515

700

0

0

0

Wmo-werkplaatsen

2.600

0

2.600

0

2.600

0

0

0

0

Ondersteuning

                 

vrijwilligers

1.400

0

1.400

0

1.400

0

0

0

0

Mezzo

3.200

0

3.200

0

3.200

0

0

0

0

Siriz (opvang specifieke

                 

groepen)

1.517

0

1.517

0

1.517

0

0

0

0

Aanpak Laaggeletterd-

                 

heid

2000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Opdrachten

66.270

0

66.270

-667

65.603

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Bovenregionaal

                 

gehandicapten vervoer

60.654

0

60.654

0

60.654

0

0

0

0

Evaluatie Wmo 2015

980

0

980

0

980

0

0

0

0

Categorale opvang

                 

slachtoffers mensen-

                 

handel

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

Bijdragen aan andere

                 

begrotingshoofdstuk-

                 

ken

0

0

0

1.060

1.060

1.050

0

0

0

  • 2. 
    Zorgdragen voor
                 

langdurige zorg tegen

                 

maatschappelijk

                 

aanvaardbare kosten

3.555.902

0

3.555.902

88.231

3.644.133

  • 68.655
  • 73.366
  • 79.045
  • 86.079

Subsidies

82.613

0

82.613

27.402

110.015

31.496

33.563

33.984

32.650

waarvan onder andere:

                 

Compensatieregeling

                 

pgb-trekkingsrechten

18.000

0

18.000

2.000

20.000

0

0

0

0

Waardigheid en trots

0

0

0

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

Vilans

4.686

0

4.686

3

4.689

3

3

3

3

Centrum Consultatie en

                 

Expertise (CCE)

11.142

0

11.142

207

11.349

207

207

207

207

InVoorZorg! (IVZ)

9.642

0

9.642

  • 2.294

7.348

6.933

0

0

0

Joodse en Indische

                 

instellingen

2.504

0

2.504

0

2.504

0

0

0

0

Subsidieregeling

                 

palliatieve zorg

15.551

0

15.551

  • 41

15.510

  • 41
  • 41

-41

-41

Subsidies netwerken

                 

palliatieve zorg

3.480

0

3.480

  • 1

3.479

0

0

0

0

Kwaliteitsverbetering

                 

palliatieve zorg

2.416

0

2.416

0

2.416

0

0

0

0

Dementie

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

Transitie HLZ

4.722

0

4.722

  • 1.636

3.086

0

0

0

0

Bureau mentorschap

513

0

513

38

551

0

0

0

0

Bekostiging

3.365.700

0

3.365.700

18.400

3.384.100

-88.500

-93.600

-99.000

- 104.700

Bijdrage in de kosten

                 

van kortingen (BIKK)

3.365.700

0

3.365.700

18.400

3.384.100

  • 88.500
  • 93.600
  • 99.000
  • 104.700

Opdrachten

12.859

0

12.859

- 7.761

5.098

- 13.752

  • 75.430
  • 76.730
  • 76.730

waarvan onder andere:

                 

Informatievoorziening

                 

zorg en ondersteuning

1.670

0

1.670

0

1.670

0

0

0

0

Transitie HLZ

2.350

0

2.350

0

2.350

0

0

0

0

Bijdragen aan

                 

agentschappen

2.600

0

2.600

0

2.600

0

0

0

0

CIBG: Opdrachtgever-

                 

schap

2.600

0

2.600

0

2.600

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

12

 
 

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp-

via NvW

vastge-

1e

supple-

2017

2018

2019

2020

 

begroting

en

stelde

supple-

toire

       
   

amende-

begroting

toire

beg roting

       
   

menten

 

beg rot ing

         

Bijdragen aan

                 

ZBO's/RWT's

92.130

0

92.130

50.190

142.320

2.707

2.707

2.707

2.707

waarvan onder andere:

                 

Uitvoeringskosten SVB

                 

pgb trekkingsrechten

23.400

0

23.400

47.600

71.000

0

0

0

0

Centrum Indicatiestel-

                 

ling Zorg

68.707

0

68.707

2.613

71.320

2.124

2.124

2.124

2.124

ZiNL: iWlz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

3.441

0

3.441

0

3.441

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

  • 1. 
    Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies

Transitie en transformatie

Het budget voor transitie en transformatie op dit artikelonderdeel is met een bedrag van circa € 3,4 miljoen opgehoogd. Voor het overgrote deel (€ 2,1 miljoen) betreft dit overboekingen vanuit andere artikelonderdelen voor het evaluatieonderzoek van de hervorming van de langdurige zorg (HLZ) dat het SCP op verzoek van VWS uitvoert.

  • 2. 
    Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

In het kader van Verantwoord Begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.

Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten

Op het budget voor de compensatieregeling pgb-trekkingsrechten is in 2015 € 2 miljoen niet tot besteding komen. Deze € 2 miljoen blijft beschikbaar voor de compensatieregeling.

Waardigheid en Trots

In totaal is een bedrag van € 185 miljoen in 2016 oplopend tot € 210 miljoen structureel vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor Waardigheid en Trots. In de begroting 2016 is dit gehele bedrag gereserveerd binnen het Budgettair Kader Zorg omdat de nadere verdeling tussen het Budgettair Kader Zorg en de begroting nog niet was gemaakt. Vanaf 2016 is structureel € 17,5 miljoen overgeboekt naar de begroting voor uitgaven in het kader van Waardigheid en Trots door middel van opdrachten en subsidies. Het bedrag wordt onder andere uitgegeven aan de ondersteuning van 150 verpleeghuizen die projecten uitvoeren om de kwaliteit te verbeteren en aan het publiceren van cliëntervaringen op Zorgkaart-Nederland.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

13

InVoorZorg!

Op het budget voor InVoorZorg! zal in verband met een temporisering van de uitgaven na verwachting in 2016 € 2,3 miljoen niet tot besteding komen.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 18,4 miljoen).

Opdrachten

In het kader van verantwoord begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

VWS levert, zoals aangekondigd in de decembercirculaire van het gemeentefonds, in 2016 eenmalig een bijdrage van € 12,5 miljoen in de uitvoeringskosten van de gemeenten voor de pgb trekkingsrechten. Vorig jaar is in het kader van meerkosten reeds € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2016 ontvangen gemeenten aanvullend eenmalig nog een bedrag van € 11,5 miljoen. Tot slot ontvangen gemeenten in het kader van het «1-meibesluit» (geen budgetwijzigingen mogelijktot 1 mei 2016) eenmalig een bedrag van € 7 miljoen.

De totale uitvoeringskosten van gemeenten bedraagt op basis van de begroting 2016 van de SVB € 47,6 miljoen. Dit betekent per saldo dat in 2016 een bedrag van € 16,6 miljoen (saldo € 47,6 miljoen en VWS-bijdrage € 31 miljoen) uit het gemeentefonds is overgeboekt naar de begroting van VWS gezien de financiering van de SVB via de begroting van VWS verloopt. De € 31 miljoen voor de financiering van de SVB is vanuit het Budgettair Kader Zorg naar de begroting van VWS overgeboekt.

Centrum Indicatiestelling Zorg

Vanwege wijzigingen in de langdurige zorg is het nodig de criteria voor het recht op tweemaal kinderbijslag voor thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben, opnieuw vast te stellen. De uitvoering hiervan is belegd bij het CIZ. Deze mutatie betreft de structurele overboeking van de middelen van de begroting van SZW naar VWS omdat de financiering van het CIZ via de VWS-begroting plaatsvindt. Voor 2016 is dit een bedrag van € 2,6 miljoen.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

14

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

 
 

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp-

via NvW

vastge-

1e

supple-

2017

2018

2019

2020

 

begroting

en

stelde

suppletoire

toire

       
   

amende-

beg roting

beg roting

beg rot ing

       
   

menten

             

Verplichtingen

829.432

0

829.432

-54.217

775.215

  • 8.681

81.128

29.116

22.506

Uitgaven

871.197

0

871.197

75.939

947.136

46.849

30.830

29.116

22.506

Waarvan juridisch verplicht

                 

[%)

94%

               
  • 1. 
    Positie cliënt

23.383

0

23.383

2.03E

25.419

0

0

0

0

Subsidies

20.002

0

20.002

  • 775

19.827

79

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Patiënten- en gehandicapten-

                 

organisaties

19.730

0

19.730

  • 175

19.555

79

0

0

0

Opdrachten

3.289

0

3.289

2.233

5.522

-79

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Ondersteuning cliëntorgani-

                 

saties

3.144

0

3.144

0

3.144

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschap-

                 

pen

92

0

92

-22

70

0

0

0

0

  • 2. 
    Opleidingen, beroepen-
                 

structuur en arbeidsmarkt

430.131

0

430.131

29.047

459.178

33.650

18.000

17.000

17.000

Subsidies

414.954

0

414.954

28.990

443.944

33.653

18.000

17.000

17.000

waarvan onder andere:

                 

Kwaliteitsimpuls personeel

                 

ziekenhuiszorg

191.433

0

191.433

0

191.433

0

0

0

0

Stageplaatsen zorg /

                 

Stagefonds

112.022

0

112.022

  • 22

112.000

0

0

0

0

Publieke Gezondheidszorg-

                 

opleidingen

20.615

0

20.615

0

20.615

0

0

0

0

Vaccinatie stageplaatsen

                 

zorg

4.700

0

4.700

0

4.700

0

0

0

0

Opleiding tot verpleegkundig

                 

specialist/physician assistant

38.197

0

38.197

0

38.197

0

0

0

0

Opleidingsplaatsen jeugd

                 

ggz

1.501

0

1.501

0

1.501

0

0

0

0

Regionaal arbeidsmarktbe-

                 

leid

8.500

0

8.500

0

8.500

0

0

0

0

Innovatie, beroepen en

                 

opleidingen (o.a. ziekenhuis-

                 

arts)

8.312

0

8.312

  • 5.900

2.412

0

0

0

0

Pensioenregeling UMC's

0

0

0

28.200

28.200

32.800

17.000

17.000

17.000

Arbeidsomstandigheden

                 

(o.a. veilig werken in de

                 

zorg)

3.474

0

3.474

0

3.474

0

0

0

0

Opdrachten

8.653

0

8.653

-505

8.748

0

0

0

0

Arbeidsmarktonderzoek

1.250

0

1.250

0

1.250

0

0

0

0

Celsus

650

0

650

0

650

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschap-

                 

pen

6.521

0

6.521

565

7.086

0

0

0

0

CIBG: Bijdrage voor onder

                 

andere UZI-register,

                 

BIG-registeren SVB-Z

6.521

0

6.521

565

7.086

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3

0

3

-3

0

-3

0

0

0

Zorginstituut Nederland:

                 

sectie Zorgberoepen en

                 

opleidingen

3

0

3

-3

0

-3

0

0

0

  • 3. 
    Kwaliteit, transparantie en
                 

kennisontwikkeling

124.782

0

124.782

15.711

140.493

10.495

10.506

9.742

485

Subsidies

10.636

0

10.636

8.572

19.148

9.752

7.957

7.957

10

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

15

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en

amendementen

Stand vastgestelde beg roting

Mutaties 1e

suppletoire beg roting

Stand 1e suppletoire beg rot ing

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

waarvan onder andere:

                 

Nivel

5.636

0

5.636

337

5.973

10

10

10

10

Innovatie en zorgvernieu-

                 

wing

0

0

0

7.007

7.007

8.021

7.715

7.715

0

Jaar van de transparantie

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Opdrachten

344

0

344

150

494

150

150

150

150

Bijdragen aan agentschap-

                 

pen

3.791

0

3.791

-2.398

1.393

-2.071

-2.071

-2.071

-2.071

waarvan onder andere:

                 

CIBG: toelating nieuwe

                 

zorgaanbieders

500

0

500

0

500

0

0

0

0

CIBG: Landelijk register

                 

Zorgaanbieders

1.411

0

1.411

  • 1.411

0

  • 1.411
  • 1.411
  • 1.411
  • 1.411

CIBG: Jaardocument

                 

Maatschappelijke Verant-

                 

woording

800

0

800

0

800

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

110.011

0

110.011

9.447

119.458

3.264

4.476

3.772

2.396

waarvan onder andere:

                 

ZonMw: programmering

110.011

0

110.011

9.297

119.308

3.114

4.476

3.712

2.396

  • 4. 
    Inrichten uitvoeringsacti-
                 

viteiten

180.401

0

180.401

20.018

200.419

286

856

906

3.553

Subsidies

26

0

26

0

26

0

0

0

0

Uitvoering Wtcg

26

0

26

0

26

0

0

0

0

Opdrachten

202

0

202

-35

167

-27

-27

-27

0

waarvan onder andere:

                 

Uitvoering Wtcg

102

0

102

81

183

-27

  • 27

-27

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

178.173

0

178.173

22.053

200.226

2.813

3.383

3.433

3.553

CAK

69.870

0

69.870

9.755

79.625

4.003

4.303

4.223

4.223

NZa

55.969

0

55.969

-90

55.879

-82

-81

-82

-82

Zorginstituut Nederland

48.503

0

48.503

13.719

62.222

-84

-81

-81

-82

CBZ

899

0

899

-899

0

-902

-901

-902

-902

CSZ

2.923

0

2.923

  • 432

2.500

  • 126

139

271

392

Bijdragen aan andere

                 

begrotingshoofdstukken

2.000

0

2.000

-2.000

0

-2.500

-2.500

-2.500

0

EZ: ACM

2.000

0

2.000

-2.000

0

-2.500

-2.500

-2.500

0

  • 5. 
    Zorg, welzijn en jeugdzorg
                 

op Caribisch Nederland

109.018

0

109.018

7.409

116.427

1.000

1.000

1.000

1.000

Bekostiging

109.018

0

109.018

7.409

116.427

1.000

1.000

1.000

1.000

Zorg en welzijn

109.018

0

109.018

7.409

116.427

1.000

1.000

1.000

1.000

  • 6. 
    Voorkomen oneigenlijk
                 

gebruik en aanpak fraude

3.482

0

3.482

1.718

5.200

1.418

468

468

468

Subsidies

300

0

300

1.700

2.000

1.400

450

450

450

Opdrachten

3.182

0

3.182

18

3.200

18

18

18

18

Ontvangsten

4.858

0

4.858

0

4.858

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

16

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

  • 1. 
    Positie cliënt Opdrachten

Deze overboeking is bedoeld voor communicatiekosten, waaronder voor de NIX18 campagne.

  • 2. 
    Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies

Innovatie, beroepen en opleidingen

Dit betreft een technische herschikking van € 5.9 miljoen binnen het instrument subsidies.

Pensioenregeling UMC's

Deze post is opgehoogd met € 28,2 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de volgende twee delen:

  • Level playing field pensioenen UMC's d.m.v. sectoralisatie

De NFU en de Ministers van BZK, Financiën en VWS zijn overeengekomen om te bezien of een aparte sectorale pensioenregeling voor Universitair Medische Centra binnen het ABP kan worden gerealiseerd. Hiervoor is een reeks van € 17 miljoen gereserveerd.

  • Compensatie herstelopslag UMC's

De UMC's krijgen in 2016 gedeeltelijke compensatie uit de loonbijstelling voor de -herstelopslag op de pensioenpremie die het ABP per 1 april heeft doorgevoerd. VWS vult deze compensatie aan waardoor de UMC's volledig worden gecompenseerd voor de herstelopslag in 2016 (€ 11,2 miljoen) en 2017 (€ 15,8 miljoen).

  • 3. 
    Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies

Innovatie en Zorgvernieuwing

Met het tijdelijke programma Innovatie en Zorgvernieuwing wordt het innovatief vermogen van het stelsel van preventie, zorg en ondersteuning vergroot, zodat dit stelsel sneller en beter kan inspelen op ontwikkelingen in en wensen uit de samenleving. Het is noodzakelijk ook de komende jaren met de zorgsector tot een afgewogen agenda voor innovatie te komen. Het programma Innovatie & Zorgvernieuwing geeft innovatie al op een aantal onderdelen een duw in de rug, ondere andere door het cofinancieren van het PGD, het investeren in een FastTrack-fonds en het verbreden van ParkinsonNet. Vanwege het kostenbesparende effect van de maatregelen op middellange termijn is het budget overgeheveld uit het Budgettair Kader Zorg (€ 7 miljoen).

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

Dit betreft bijdragen aan ZonMw van in totaal € 9,3 miljoen voor de uitvoering van diverse programma's en onderzoeken. De belangrijkste mutaties betreffen de overboekingen vanuit artikel 6 voor de Sportimpuls

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

17

tranche 2016 (€ 6,5 miljoen), het programma sportblessurepreventie (€ 0,6 miljoen) en de kennis en innovatieagenda sport (€ 1 miljoen).

  • 4. 
    Inrichten uitvoeringsaactiviteiten Bijdragen aan ZBO's/RWT's

CAK

Dit betreft bijdragen aan het CAK van in totaal € 9,8 miljoen voor diverse uitvoeringskosten. De belangrijkste mutaties betreffen een overboeking van artikel 4 voor de uitvoeringskosten van het CAK voor onverzekerbare vreemdelingen en de bijdrage in de kosten voor de overheveling van de burgerregelingen (€ 1,8 miljoen). Daarnaast is voor hogere uitvoeringskosten van de gewijzigde wettelijke regelingen door het CAK extra budget toegevoegd (€ 5,8 miljoen). De hogere uitvoeringskosten hebben betrekking op het invoeren van nieuwe taken en de afwikkeling van de CER en de Wtcg (waar in het beschikbare kader geen budgetten meer voor zijn opgenomen).

Tot slot is er van artikel 5 Jeugd een overboeking verwerkt voor de uitvoeringskosten op het gebied van de Jeugdwet (€ 1,6 miljoen).

Zorginstituut Nederland

Dit betreft bijdragen aan het ZiNL van in totaal € 13,7 miljoen voor diverse uitvoeringskosten. De belangrijkste mutaties betreffen een overboeking van artikel 2 Curatieve zorg in verband met de uitvoeringskosten doorlichting pakket, de voorwaardelijke toelating en de uitvoeringskosten Nationaal Contactpunt (€ 5 miljoen). Daarnaast is er een overboeking van artikel 2 Curatieve zorg verwerkt die samenhangt met de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland voor de uitvoeringskosten wanbetalers en de uitvoeringskosten terugdringen onverzekerden (€ 7,6 miljoen).

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

EZ: ACM

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken van € 2 miljoen voor het sectorspecifieke markttoezicht (de zorgfusietoets en het instrument van de Aanmerkelijke macht, AMM).

  • 5. 
    Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Bekostiging

Zorg en welzijn

De zorgkosten op Caribisch Nederland stijgen door een ongunstige wisselkoers. Het gaat hierbij onder andere om de doorwerking op het budget (jeugd)zorguitgaven Caribisch Nederland (€ 6,4 miljoen). Daarnaast is€ 1 miljoen overgeheveld naar artikel 4Zorgbreed beleid voor de jeugdzorg op de BES-eilanden.

  • 6. 
    Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

In de begroting 2016 is structureel € 1,2 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de strafrechtelijke handhaving in de zorg. Deze middelen worden in de eerste suppletoire begroting 2016 ten behoeve van de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie (OM) overgeboekt naar de begrotingen van respectievelijk de Ministeries van SZW en Veiligheid en Justitie. In

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

18

december 2015 (TK 28 828, nr. 225) is naar aanleiding van signalen van de Inspectie SZW vanaf 2016 nog eens € 1,2 miljoen extra beschikbaar gekomen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving. Deze middelen zijn in de eerste suppletoire begroting 2016 verwerkt. Tevens zijn middelen geraamd voor de inrichting van het doorontwikkeld centraal meldpunt zorgfraude.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en

amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e

suppletoire beg roting

Stand 1e suppletoire beg roting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Verplichtingen

126.154

0

126.154

84.977

211.131

  • 6.909
  • 5.780
  • 4.667
  • 3.000

Uitgaven

126.154

0

126.154

84.977

211.131

  • 6.909
  • 5.780
  • 4.667
  • 3.000

Waarvan juridisch verplicht

                 

[%)

51%

               
  • 1. 
    Laagdrempelige onder-
                 

steuning bij het opvoeden en

                 

opgroeien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  • 2. 
    Noodzakelijke en
                 

passende zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  • 3. 
    Effectief en efficiënt
                 

werkend jeugdstelsel

126.154

0

126.154

84.977

211.131

  • 6.909
  • 5.780
  • 4.667
  • 3.000

Subsidies

112.345

0

112.345

87.850

200.195

- 5.909

-4.947

- 4.000

-3.000

Schippersinternaten

22.484

0

22.484

0

22.484

0

0

0

0

Participatie

1.932

0

1.932

  • 190

1.742

91

53

0

0

Kennis en beleidsinformatie

6.076

0

6.076

0

6.076

0

0

0

0

Kindermishandeling

1.816

0

1.816

334

2.150

0

0

0

0

Jeugdhulp

20.026

0

20.026

14.706

34.732

  • 6.000
  • 5.000
  • 4.000
  • 3.000

Transitie jeugd

60.011

0

60.011

73.000

133.011

0

0

0

0

Opdrachten

12.374

0

12.374

- 2.873

9.501

  • 7.000

-833

-667

0

Kennis en beleidsinformatie

1.737

0

1.737

104

1.841

0

0

0

0

Kindermishandeling

1.668

0

1.668

165

1.833

0

0

0

0

Jeugdhulp

4.504

0

4.504

  • 1.891

2.613

  • 1.000

-833

-667

0

Transitie jeugd

4.465

0

4.465

  • 1.072

3.393

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschap-

                 

pen

1.232

0

1.232

0

1.232

0

0

0

0

Bijdragen aan andere

                 

begrotingshoofdstukken

203

0

203

0

203

0

0

0

0

OCW: Onderwijskosten

                 

JeugdzorgPlus en kijkwijzer

203

0

203

0

203

0

0

0

0

Ontvangsten

82.508

0

82.508

0

82.508

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Laagdrempelige ondersteu-

                 

ning opvoeden en opgroeien

4.423

0

4.423

0

4.423

0

0

0

0

Effectief en efficiënt werkend

                 

jeugdstelsel

78.000

0

78.000

0

78.000

0

0

0

0

Noodzakelijke en passende

                 

zorg

85

0

85

0

85

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

19

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

  • 3. 
    Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies

Jeugdhulp

Per 1 januari 2016 is de regeling huisvestingslasten jeugdzorgPlus van kracht. In deze regeling is de normatieve huisvestingscomponent vastgesteld op € 16.000. Op basis van bezetting, ontvangen gesloten jeugdzorginstellingen een subsidie ter dekking van de kapitaallasten in verband met de huisvesting. Er is ruimte in deze subsidie voor projectsubsidies voor de jeugdzorginstellingen die met hun kapitaallasten boven de € 16.000 uitkomen. Door deze ruimte in zijn geheel in 2016 te benutten, kunnen projecten worden opgezet om de huisvestingslasten te uniformeren (€ 14,7 miljoen). De middelen kunnen worden gedekt door middel van een kasschuif uit latere jaren.

Transitie jeugd

De subsidies die worden verstrekt op grond van de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugd zijn in 2015 lager uitgevallen dan geraamd. Er zijn minder instellingen dan verwacht in de financiële problemen gekomen. Op grond van het overgangsrecht is er in het eerste transitiejaar continuïteit van zorg geboden. Hierdoor is de achteruitgang in het aantal cliënten beperkt gebleven. Dit overgangsrecht is in 2016 niet meer van toepassing en daarmee neemt de contracteervrijheid voor de gemeenten toe. Ook hebben de instellingen in 2015 ingeteerd op hun eigen vermogen en bestemmingsreserves. Dit leidt tot de verwachting dat vanaf 2016 meer instellingen in de problemen zullen komen en er zodoende een groter beroep op de subsidieregeling gedaan zal worden. De middelen die in 2015 niet tot besteding zijn gekomen, zijn doorgeschoven naar 2016 (€ 73 miljoen).

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en

amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e

suppletoire beg roting

Stand 1e suppletoire beg roting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Verplichtingen

106.757

0

106.757

  • 64.485

42.272

-9.143

  • 2.852
  • 1.407

-846

Uitgaven

128.813

0

128.813

-63.015

65.798

  • 3.428

-852

  • 1.407

-846

Waarvan juridisch verplicht

                 

[%)

96%

               
  • 1. 
    Passend sport- en
                 

beweegaanbod

79.648

-550

79.098

-59.513

19.585

  • 2.428

148

  • 407

154

Subsidies

23.141

-550

22.591

- 6.972

15.619

-2.428

148

-407

154

Gehandicaptensport

1.824

300

2.124

  • 250

1.874

0

0

0

0

Verantwoord sporten en

                 

bewegen

929

0

929

-795

134

-650

-650

-650

-321

Sport en bewegen in de

                 

buurt

12.935

-850

12.085

-5.732

6.353

  • 1.778

798

243

475

Stimuleren van een veiliger

                 

sportklimaat

7.453

0

7.453

  • 195

7.258

0

0

0

0

Bekostiging

3.000

0

3.000

600

3.600

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

20

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en

amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e

supple-toire beg roting

Stand 1e supple-toire beg roting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Compensatie van betaalde

                 

energiebelasting

0

0

0

600

600

0

0

0

0

Energiebesparing en

                 

duurzame energie

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

Opdrachten

0

0

0

203

203

0

0

0

0

Sport en bewegen in de

                 

buurt

0

0

0

203

203

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverhe-

                 

den

53.507

0

53.507

- 53.344

163

0

0

0

0

Sport en bewegen in de

                 

buurt

47.108

0

47.108

-47.098

10

0

0

0

0

Energiebesparing en

                 

duurzame energie

6.399

0

6.399

-6.246

153

0

0

0

0

  • 2. 
    Uitblinken in sport

39.513

750

40.263

  • 1.940

38.323

0

0

0

0

Subsidies

27.278

750

28.028

  • 7.940

26.088

0

0

0

0

Topsportevenementen

7.033

0

7.033

-2.650

4.383

0

0

0

0

Topsportprogramma's

18.758

750

19.508

560

20.068

0

0

0

0

Dopingbestrijding

1.487

0

1.487

150

1.637

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

12.055

0

12.055

0

12.055

0

0

0

0

Stipendiumregeling

12.055

0

12.055

0

12.055

0

0

0

0

Bijdragen aan (interna-

                 

tionale organisaties

180

0

180

0

180

0

0

0

0

Dopingbestrijding

180

0

180

0

180

0

0

0

0

  • 3. 
    Borgen van innovatie.
                 

kennisontwikkeling en

                 

kennisdeling

9.652

-200

9.452

  • 1.562

7.890

  • 1.000
  • 1.000
  • 1.000
  • 1.000

Subsidies

9.287

0

9.287

- 1.487

7.800

  • 7.000
  • 7.000
  • 7.000
  • 7.000

Kennis als fundament

9.287

0

9.287

  • 1.487

7.800

  • 1.000
  • 1.000
  • 1.000
  • 1.000

Opdrachten

303

-200

103

  • 75

28

0

0

0

0

Kennis als fundament

303

-200

103

-75

28

0

0

0

0

Bijdragen aan (interna-

                 

tionale organisaties

62

0

62

0

62

0

0

0

0

Ontvangsten

740

0

740

0

740

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting 1. Passend sport- en beweegaanbod Subsidies

Sport en bewegen in de buurt

Voor de Sportimpuls tranche 2016, uitgevoerd door ZonMw, zijn de middelen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid, omdat via dit artikel ZonMw wordt gefinancierd (€ 6,5 miljoen). Het betreft middelen voor projecten op het terrein van Sport en Bewegen in de Buurt (reguliere Sportimpuls, Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) en de Jeugd in lage inkomensbuurten {J I LIB)).

Tot slot heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van een ingediend amendement bij de begrotingsbehandeling SZW voor 2016 en 2017 jaarlijks € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld om

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

21

kinderen te helpen met een sportlidmaatschap (TK 34 300 XV, nr. 17). Deze middelen zijn door SZW voor dit doel overgeboekt naar de begroting van VWS en zal worden toegevoegd aan het Jeugd Sport Fonds.

Bijdragen aan medeoverheden

Sport en bewegen in de buurt

Voor 2016 hebben 373 gemeenten een aanvraag ingediend voor de Brede impuls combinatiefuncties (Buurtsportcoaches). Gemeenten willen hiermee 2.899,7 fte realiseren in 2016. VWS en OCW dragen hiertoe gezamenlijk € 58,0 miljoen (40%) bij en de gemeenten dragen zorg voor de organisatie van 60% cofinanciering. Voor 2016 heeft VWS een bedrag van € 47,1 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Energiebesparing en duurzame energie (RVO)

Voor de bijdrage aan RVO voor het uitvoeren van de regeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie in de sport is het budget overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (€ 6,2 miljoen).

  • 2. 
    Uitblinken in sport

Subsidies

Dit betreft grotendeels een eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland van € 2,5 miljoen in de vorm van een decentralisatie-uitkering voor het organiseren van de Big Start van de Giro d'ltalia 2016.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WON.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en

amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e

supple-toire beg roting

Stand 1e supple-toire beg roting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Verplichtingen

290.109

0

290.109

  • 249.208

40.901

0

0

0

0

Uitgaven

Waarvan juridisch verplicht

[%)

290.109

99%

0

290.109

20.000

310.109

0

0

0

0

  • 1. 
    De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOU en de herinnering aan WO II

20.260

0

20.260

-3.300

16.960

0

0

0

0

Subsidies

waarvan onder andere: Nationaal Comité 4 en 5 mei Nationale herinneringscentra Zorg- en dienstverlening

19.460

5.486 1.848 7.667

0

0 0 0

19.460

5.486 1.848 7.667

- 3.300

0 0

-2.300

16.160

5.486 1.848 5.367

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

Bekostiging

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Opdrachten

400

0

400

0

400

0

0

0

0

  • 2. 
    Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

269.849

0

269.849

23.300

293.149

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

22

 
 

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp-

via NvW

vastge-

1e

supple-

2017

2018

2019

2020

 

begroting

en

stelde

supple-

toire

       
   

amende-

begroting

toire

beg roting

       
   

menten

 

beg roting

         

Inkomensoverdrachten

254.922

0

254.922

23.400

278.322

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Wuv vervolgingsslachtoffers

148.200

0

148.200

4.400

152.600

0

0

0

0

Wet uitkering burger

                 

oorlogsgetroffenen

65.800

0

65.800

0

65.800

0

0

0

0

Wbp via Stichting 1940-1945

36.200

0

36.200

0

36.200

0

0

0

0

Backpay

0

0

0

19.000

19.000

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

14.927

0

14.927

  • 700

14.827

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

SVB

10.800

0

10.800

  • 100

10.700

0

0

0

0

PUR

2.900

0

2.900

0

2.900

0

0

0

0

Stichting Administratie

                 

Indonesische Pensioenen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

901

0

901

0

901

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

  • 1. 
    De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOU en de herinnering aan WOU

Subsidies

Zorg- en dienstverlening

Voor de betaling van de pensioenen en uitkeringen aan de verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II door de SVB, op grond van de wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, is budget overgeheveld naar artikelonderdeel 2 inkomensoverdrachten.

  • 2. 
    Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOU

Inkomensoverdrachten.

Backpay

De bij Najaarsnota beschikbaar gestelde middelen in het kader van de Backpay zijn in 2015 niet tot besteding gekomen. De betalingen vinden plaats in 2016.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en

amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e

suppletoire beg rot ing

Stand 1e suppletoire beg roting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Verplichtingen

4.432.332

0

4.432.332

  • 27.245

4.405.087

-317.476

  • 188.242
  • 189.857
  • 97.795

Uitgaven

4.432.332

0

4.432.332

  • 27.245

4.405.087

-317.476

  • 188.242
  • 189.857
  • 97.795

Waarvan juridisch

verplicht 100%

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

23

 
 

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp-

via NvW

vastge-

1e

supple-

2017

2018

2019

2020

 

begroting

en

stelde

supple-

toire

       
   

amende-

begroting

toire

beg roting

       
   

menten

 

beg rot ing

         

Inkomensoverdrachten

4.432.332

0

4.432.332

  • 27.245

4.405.087

-317.476

- 188.242

- 189.857

-97.795

  • 1. 
    Zorgtoeslag

4.383.295

0

4.383.295

  • 27.245

4.356.050

-317.476

  • 188.242
  • 189.857

-97.795

  • 2. 
    Wet tegemoetkoming
                 

chronisch zieken en

                 

gehandicapten (Wtcg)

7.738

0

7.738

0

7.738

0

0

0

0

  • 3. 
    Tegemoetkoming
                 

specifieke zorg kosten

41.299

0

41.299

0

41.299

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming van de zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld (€ 27,2 miljoen). Door de lagere vaststelling van de standaardpremie valt de zorgtoeslag circa € 75 miljoen lager uit. Overige bijstellingen (ontwikkeling inkomens, kaspatroon) leiden tot een opwaartse bijstelling van circa € 50 miljoen.

  • 4. 
    De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en

amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e

suppletoire beg roting

Stand 1e suppletoire beg roting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Verplichtingen

27.336

0

27.336

2.354

29.690

0

0

0

0

Uitgaven

27.336

0

27.336

2.354

29.690

0

0

0

0

  • 1. 
    Internationale samenwer-
                 

king

5.127

0

5.127

1.607

6.734

0

0

0

0

Opdrachten

0

0

0

1.932

1.932

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale

                 

organisaties

5.127

0

5.127

-325

4.802

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

World Health Organization

3.868

0

3.868

0

3.868

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  • 2. 
    Verzameluitkering VWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkering Sport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkering Jeugd

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkering Langdu-

                 

rige Zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  • 3. 
    Eigenaarsbijdrage RIVM

22.209

0

22.209

747

22.956

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

24

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en

amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e

supple-toire beg roting

Stand 1e supple-toire beg roting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Bekostiging

22.209

0

22.209

747

22.956

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Eigenaarsbijdrage RIVM

22.209

0

22.209

747

22.956

0

0

0

0

  • 4. 
    Begrotingsreserve
                 

achterborg WFZ-garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

 
 

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp-

via NvW

vastge-

1e

supple-

2017

2018

2019

2020

 

begroting

en

stelde

supple-

toire

       
   

amende-

begroting

toire

beg roting

       
   

menten

 

beg roting

         

Verplichtingen

249.153

0

249.153

39.556

288.709

16.307

10.240

11.870

7.889

Uitgaven

249.168

0

249.168

39.582

288.750

16.334

10.240

11.870

7.889

  • Personele uitgaven

190.968

0

190.968

28.199

219.167

16.663

14.379

16.791

12.946

waarvan eigen personeel

184.450

0

184.450

16.474

200.924

15.058

14.518

77.095

73.275

waarvan externe inhuur

3.590

0

3.590

12.308

15.898

2.188

444

279

254

waarvan overige personele

                 

uitgaven

2.928

0

2.928

-583

2.345

-583

-583

-583

-583

  • Materiële uitgaven

58.200

0

58.200

11.383

69.583

-329

-4.139

  • 4.921
  • 5.057

waarvan ICT

5.960

0

5.960

4.132

10.092

65

  • 774
  • 7.355
  • 7.355

waarvan bijdrage SSO's

34.550

0

34.550

-3.694

30.856

- 5.950

-5.847

  • 5.S7S

- 5.808

waarvan overige materiële

                 

uitagven

17.690

0

17.690

10.945

28.635

5.556

1.822

2.252

2.106

Ontvangsten

5.357

0

5.357

19.024

24.381

1.374

1.322

1.276

1.172

Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

 

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp-

via NvW

vastge-

1e

supple-

2017

2018

2019

2020

 

begroting

en

stelde

supple-

toire

       
   

amende-

begroting

toire

beg roting

       
   

menten

 

beg roting

         

Totaal apparaatsuitgaven

                 

Ministerie van VWS

249.168

0

249.168

39.582

288.750

16.334

10.240

11.870

7.889

Personele uitgaven

                 

kerndepartement

120.157

0

120.157

25.091

145.248

12.314

10.066

12.477

9.266

waarvan eigen personeel

115.051

0

115.051

16.861

131.912

10.709

10.205

12.781

9.595

waarvan externe inhuur

2.892

0

2.892

8.813

11.705

2.188

444

279

254

waarvan overige personele

                 

uitgaven

2.214

0

2.214

  • 583

1.631

  • 583

-583

  • 583

-583

Materiële uitgaven kernde-

                 

partement

39.909

0

39.909

7.379

47.288

  • 1.908
  • 5.650
  • 6.432
  • 6.568

waarvan ICT

3.575

0

3.575

2.651

6.226

  • 1.514
  • 1.625
  • 2.866
  • 2.866

waarvan bijdrage SSO's

29.450

0

29.450

-2.874

26.576

  • 5.950
  • 5.847
  • 5.818
  • 5.808

waarvan overige materiële

                 

uitagven

6.884

0

6.884

7.602

14.486

5.556

1.822

2.252

2.106

Personele uitgaven

                 

inspecties

60.621

0

60.621

535

61.156

1.140

1.140

1.134

500

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

25

 
 

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp-

via NvW

vastge-

1e

supple-

2017

2018

2019

2020

 

begroting

en

stelde

supple-

toire

       
   

amende-

begroting

toire

beg roting

       
   

menten

 

beg roting

         

waarvan eigen personeel

59.402

0

59.402

-2.960

56.442

1.140

1.140

1.134

500

waarvan externe inhuur

505

0

505

3.495

4.000

0

0

0

0

waarvan overige personele

                 

uitgaven

714

0

714

0

714

0

0

0

0

Materiële uitgaven inspec-

                 

ties

15.582

0

15.582

3.016

18.598

1.411

1.411

1.411

1.411

waarvan ICT

2.150

0

2.150

911

3.061

1.411

1.411

1.411

1.411

waarvan bijdrage SSO's

5.020

0

5.020

-820

4.200

0

0

0

0

waarvan overige materiële

                 

uitagven

8.412

0

8.412

2.925

11.337

0

0

0

0

Personele uitgaven SCP en

                 

raden

10.190

0

10.190

2.573

12.763

3.209

3.173

3.180

3.180

waarvan eigen personeel

9.997

0

9.997

2.573

12.570

3.209

3.173

3.180

3.180

waarvan externe inhuur

193

0

193

0

193

0

0

0

0

waarvan overige personele

                 

uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Materiële uitgaven SCP en

                 

raden

2.709

0

2.709

988

3.697

168

100

100

100

waarvan ICT

235

0

235

570

805

168

100

100

100

waarvan bijdrage SSO's

80

0

80

0

80

0

0

0

0

waarvan overige materiële

                 

uitagven

2.394

0

2.394

418

2.812

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

  • 1. 
    Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 25,1 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Hiervan heeft ongeveer de helft (€ 12,2 miljoen) betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PDALt). Hiertegenover staan ook gelijke ontvangsten op de begroting. Daarnaast vindt er een gerichte intensivering (€ 2 miljoen in 2016 en € 3 miljoen structureel) plaats op de ClO-office en l-functie binnen VWS. Hierdoor kan er op het gebied van de l-functie beter invulling gegeven worden aan de ondersteuning van beleidsontwikkeling.

Andere grote mutaties betreffen:

  • Incidenteel € 1,4 miljoen hogere uitgaven voor Caribisch Nederland door de lage wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar.
  • Uitbreiding van het aantal traineeplaatsen (o.a. ICT-trainees) binnen het VWS-concern. Hiervoor wordt € 0,2 miljoen vrijgemaakt in 2016 tot oplopend € 1 miljoen structureel.
  • € 1,2 miljoen voor het verlengen van de tijdelijke extra inzet op fraudebestrijding en rechtmatige zorg.
  • € 6,8 miljoen voor een structurele intensivering op ICT middelen.
  • Een kasschuif van € 2,7 miljoen bij het project RSV (Respiratoir Syncitieel Virus) naar het jaar 2019.
  • 2. 
    Materiële uitgaven kerndepartement

De budgetten voor materiële uitgaven van het kerndepartement worden per saldo met € 7,4 miljoen verhoogd. Hiervan heeft € 3,7 miljoen betrekking op Intravacc als onderdeel van de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PDALt). Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het pgb-ketenbureau dat is opgericht om te

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

26

zorgen voor een zo stabiel mogelijk systeem van trekkingsrechten. Ook is € 2,8 miljoen benodigd voor facilitaire en huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing en wijzigingen in het Rijkshuisvestingstelsel.

  • 3. 
    Personele en materiële uitgaven inspecties

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 0,5 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven. Het budget voor materiële uitgaven is met € 3 miljoen bijgesteld. Hier heeft € 1,4 miljoen betrekking op middelen voor de IGZ als regievoerder op het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Daarnaast hebben er enkele technische mutaties plaatsgevonden tussen de verschillende instrumenten.

  • 4. 
    Personele en materiële uitgaven SCP en raden

Voor het SCP worden structureel extra middelen beschikbaar gesteld door middel van herprioritering binnen de bestaande onderzoeksbudgetten. Hierdoor is de onafhankelijkheid en continuïteit van het SCP beter geborgd. Door middel van een ingroeimodel wordt in 2016 € 1,5 miljoen toegevoegd aan de vaste begroting van het SCP; vanaf 2017 € 2,9 miljoen.

Ontvangsten

Bij het jaarverslag over 2015 is gebleken dat het eigen vermogen van het aCBG hoger was dan toegestaan conform de regeling agentschappen. Dit is gecorrigeerd door een afroming van het eigen vermogen (€ 4,9 miljoen). Daarnaast zijn er ontvangsten voor de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt) van € 12,2 miljoen.

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onvoorzien.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en

amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e

suppletoire beg roting

Stand 1e suppletoire beg roting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Verplichtingen

  • 14.967

0

  • 14.967

2.201

  • 12.766
  • 4.500

-830

-2.134

-918

Uitgaven

  • 15.009

0

  • 15.009

2.201

  • 12.808
  • 4.500

-830

-2.134

-918

  • 1. 
    Loonbijstelling

673

0

673

34.248

34.921

32.708

31.801

31.999

31.933

  • 2. 
    Prijsbijstelling

1.715

0

1.715

4.388

6.103

4.319

4.241

4.268

4.264

  • 3. 
    Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  • 4. 
    Taakstelling
         
  • 41.527

-36.872

  • 38.401
 
 
  • 17.397

0

  • 17.397

-36.435

  • 53.832
     

-37.115

Ontvangsten

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Uitgaven

  • 1. 
    Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2016(€ 36,4 miljoen). Niet benodigde loonbijstelling tranche 2015 (€ 0,7 miljoen) en prijsbijstelling tranche 2015 (€ 1,5 miljoen) is ingezet ter dekking van VWS-brede problematiek.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

27

  • 2. 
    Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2016 (€ 4,4 miljoen).

  • 4. 
    Taakstelling

Dit betreft het saldo van diverse mutaties, waaronder het ophogen van de taakstellende onderuitputting in verband met het VWS-aandeel in de ruilvoetproblematiek op het kader Rijksbegroting in enge zin (- € 33 miljoen). Daarnaast worden bij de invulling van de P&M-taakstelling Rutte/Asscher gereserveerde middelen ingezet voor diverse APK-knelpunten (-€ 3,9 miljoen). Voor het elD is € 1,7 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK (-€ 1,7 miljoen). Voor migratieproble-matiek gemeenten zijn vanuit het BKZ middelen overgeboekt naar de VWS-begroting (€ 3 miljoen).

  • 5. 
    Financieel Beeld Zorg 1. Inleiding

In de 1e suppletoire begroting 2016 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2016 vanaf de ontwerpbegroting 2016 binnen de Zorgverzeke-ringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinan-cierde BKZ-uitgaven afzonderlijk toegelicht.

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2015 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2015, dat op 18 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2016 worden voorzien.

Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2016 bestaat uit de volgende paragrafen:

  • 1. 
    Inleiding
  • 2. 
    Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2016
  • 3. 
    Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2016

3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2016

3.4. Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

  • 4. 
    Mutaties per sector
  • 5. 
    Verdieping in de BKZ-sectoren

5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

5.2. Wet langdurige zorg (Wlz)

  • 2. 
    Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2016

Het Budgettair Kader Zorg legt aan het begin van de kabinetsperiode de genormeerde ontwikkeling van de collectieve zorguitgaven vast voor elk van de komende vier jaren. Gedurende de kabinetsperiode wordt het kader aangepast voor de jaarlijkse prijsstijging. Hiervoor wordt de CPB-raming van de prijsindex van de nationale bestedingen (pNB) gebruikt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

28

Het BKZ is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013-2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18). Op deze stand zijn de maatregelen uit het aanvullend beleidspakket en de macro-economische doorwerking conform de laatste inzichten van het CPB verwerkt. Bij de start zijn de uitgavenkaders herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2013 (TK 33 400-XVI, nr. 1 en 33 400-XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen.

Na de Startnota zijn de uitgavenkaders opnieuw herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2014

(TK 33 750-XVI, nr. 1 en 33 750-XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen. Voor het BKZ betekende dit neerwaartse aanpassing voor het jaar 2016 met € 558 miljoen.

Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van het BKZ en de stand van de netto-BKZ-uitgaven in de 1e suppletoire begroting 2016.

Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2016 (bedragen x € 1 miljoen)1

2016

BKZ stand ontwerpbegroting 2016

Prijs nationale bestedingen (pNB)

IJklijnmutaties

Bijstelling BKZ

BKZ stand 1e suppletoire 2016

Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire 2016 Onderschrijding BKZ

68.564

-543 -73 -615 67.948

67.169 -779

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2016 met € 0,6 miljard verlaagd.

Als gevolg van nominale ontwikkelingen (een neerwaartse bijstelling van de prijs Nationale Bestedingen volgend uit het Centraal Economisch Plan van het CPB) € 0,5 miljard en € 0,1 miljard als gevolg van enkele overhevelingen die hebben plaatsgevonden van het Budgettair Kader Zorg naar de VWS-begroting, (behorend tot het kader Rijksbegroting). Ondanks deze neerwaartse bijstellingen is er sprake van een geraamde onderschrijding van het BKZ met € 0,8 miljard.

In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 is de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.

  • 3. 
    Ontwikkelingen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

In deze paragraaf wordt vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron gepresenteerd. In paragraaf 3.1 is de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen te zien. De verdieping per financieringsbron is opgenomen in de paragrafen 3.2 (Zvw), 3.3 (Wlz) en 3.4

(begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven) en per sector in de verdiepingsparagraaf 5.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

29

3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

 

Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwik-

keling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen zien.

Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en

-ontvangsten 2016

(bedragen x € 1 miljoen)

 

2016

Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016

72.883,9

Mutaties Zvw-uitgaven

  • 790,5

Mutaties Wlz-uitgaven

  • 149,3

Mutaties begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven

245,6

Totaal mutaties

- 694,3

Bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016

72.189,7

BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2016

5.042,8

Mutaties Wlz-ontvangsten

-21,9

BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2016

5.020,9

Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016

67.841,1

Mutatie in de netto-BKZ-uitgaven

- 672,4

Netto-BKZ-uitgaven stand 1" suppletoire begroting 2016

67.168,8

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 nemen de geraamde bruto-BKZ-uitgaven af met € 694 miljoen en nemen de geraamde BKZ-ontvangsten af met € 22 miljoen. Daarmee nemen de netto-BKZ-uitgaven ten opzichte van ontwerpbegroting 2016 per saldo af met € 672 miljoen. De daling van de bruto-BKZ-uitgaven wordt veroorzaakt door de daling van de Zvw-uitgaven met € 791 miljoen, een daling van de Wlz-uitgaven met € 149 miljoen en een stijging van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven met€ 246 miljoen. Daarnaast is de raming van de Wlz-ontvangsten gedaald met € 22 miljoen.

In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 wordt de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.

3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2016

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.1.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)

2016

 

Bruto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016

45.860,1

Mee- en tegenvallers

-43,6

Actualisering zorguitgaven (zie tabel 3A)

-43,6

Beleidsmatige mutaties

  • 560,1

Schadevergoeding Erasmus MC

-4,0

Invulling stringent pakketbeheer hulpmiddelen en ggz

-75,0

Taakstelling stringent pakketbeheer

75,0

Besluitvorming overschrijdingen MSZ

-70,0

Overheveling resterende middelen integrale tarieven

18,8

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

30

2016

Kasschuif resterende middelen integrale tarieven - 68,8

Migratieproblematiek 23,6

Verwarde personen 15,0

Nominaal en onverdeeld Zvw - 469,9

Overige - 4,8

Technische en nominale mutaties - 186,8

Nominale ontwikkeling -271,0

Grondslagverlegging en overig 84,2

Totaal mutaties - 790,5

Bruto-Zvw-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016 45.069,5

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2016 3.194,8 Totaal mutaties 0,0 Zvw-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2016 3.194,8

Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016 42.665,2

Mutatie in de netto-Zvw-uitgaven - 790,5

Netto-Zvw-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016 41.874,7

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisering Zvw-uitgaven

Tabel 3A Actualisering Zvw-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

2016

Eerstelijnszorg - 23,5

Tweedelijnszorg 18,2

Genees- en hulpmiddelen - 17,6

Ziekenvervoer - 36,7

Wijkverpleging 37,7

Grensoverschrijdende zorg -21,7

Totaal - 43,6

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

In tabel 3A is het onderdeel «Actualisering zorguitgaven» uit tabel 3 nader uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens 2015 van de NZa en het Zorginstituut. Voor de curatieve ggz en de medisch-specialistische zorg zijn vooralsnog alleen zeer voorlopige realisatiecijfers over 2015 beschikbaar. Omdat er met de huisartsen, de medisch-specialistische zorg en de ggz akkoorden zijn gesloten, zijn de ramingen 2016 voor deze sectoren niet bijgesteld. In het verdiepingshoofdstuk is de actualisering van de Zvw-uitgaven per deelsector verder toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

31

Beleidsmatige mutaties

Schadevergoeding Erasmus MC

In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente); zie TK 25 268, nrs. 120 en 126. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde € 4 miljoen (in 2016), alsmede (vanaf 2017) niet meer benodigde middelen voor de garantieregeling kapitaal-lasten, overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven). Zie ook de toelichting op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven in paragraaf 3.4.

Invulling stringent pakketbeheer hulpmiddelen en ggz

De hulpmiddelenraming laat voldoende ruimte zien om de onder-schrijding van circa € 91 miljoen in 2015 structureel door te trekken. Een deel hiervan (€ 50 miljoen in 2016) zal worden ingezet t.b.v. de taakstelling stringent pakketbeheer. In de afgelopen periode hebben zorgverzekeraars gestuurd op doelmatigheid en gepast gebruik van extramurale hulpmiddelen.

De invulling van de taakstelling stringent pakketbeheer bij de ggz wordt gerealiseerd door begrenzing en gepast gebruik van zorg in de ggz conform een advies van het Zorginstituut. Zie brief hierover van 22 maart 2016, TK 29 689, nr. 692. Het Zorginstituut heeft op basis van het advies een besparingsbedrag van € 25 miljoen geraamd. Het kader ggz zal met dit bedrag worden verlaagd.

Taakstelling stringent pakketbeheer.

De nog te verwerken taakstelling stringent pakketbeheer bedraagt € 75 miljoen in 2016 en € 225 miljoen vanaf 2017. Dekking voor de taakstelling in 2016 wordt gevonden binnen het kader hulpmiddelen (€ 50 miljoen) en de ggz (€ 25 miljoen). De invulling van de oploop vanaf 2017 wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2017.

Besluitvorming overschrijdingen MSZ2012 en 2013

Naar aanleiding van bestuurlijk overleg met partijen van het bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord MSZ is eerder in verband met de geconstateerde overschrijding 2012 eenmalig € 70 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2016. Zie brief hierover van 31 maart 2015, Kamerstuk TK 29 248, nr. 282. Deze korting wordt thans ook in de begroting verwerkt.

Inmiddels heeft ook besluitvorming plaatsgevonden over de geconstateerde overschrijding 2013. Op basis daarvan wordt eenmalig € 29 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2017. Zie brief hierover van 29 april 2016, Kamerstuk 2016D18344.

Overheveling resterende middelen integrale tarieven

De resterende middelen voor de overgang naar integrale tarieven op artikel 2 van de begroting worden overgeheveld naar het premiegefinan-cierde BKZ; zie ook de toelichting op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven in paragraaf 3.4.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

32

Kasschuif resterende middelen integrale tarieven

Op basis van het hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg (MSZ) 2014-2017 zijn voor de periode 2015-2024 middelen beschikbaar gesteld voor de overgang naar integrale tarieven. Deze middelen zijn eerder overgeheveld naar artikel 2 van de begroting om een subsidieregeling voor de overgang naar integrale tarieven mogelijk te maken. Voor zover de middelen niet nodig zijn voor de subsidieregeling worden ze weer toegevoegd aan de sector MSZ c.q. het mbi-kader MSZ. De vrijval in 2016 bedraagt € 68,8 miljoen: € 50 miljoen die eerder op het premiegefi-nancierde BKZ was gereserveerd, alsmede € 18,8 miljoen op het begrotingsgefinancierde BKZ. Deze middelen worden doorgeschoven. Het beschikbare budget komt daarmee op € 75 miljoen in 2017 en € 50 miljoen vanaf 2018.

Migratieproblematiek

De verhoogde instroom van asielzoekers leidt tot hogere zorguitgaven op het BKZ. Op korte termijn wordt een extra beslag op de curatieve zorg verwacht (o.a. huisartsenzorg, ggz en MSZ), de langdurige zorg en binnen het gemeentelijk domein. Ook op het terrein van preventie en de jeugd(gezondheids)zorg worden additionele uitgaven verwacht. De raming gaat uit van een instroom van 58.000 vluchtelingen in 2016.

Verwarde personen

Het aanjaagteam verwarde personen dat is gestart na de zomer, heeft samen met haar partners knelpunten en verbeteracties in beeld gebracht in de persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag. Voor structurele oplossingen en een sluitende aanpak is een krachtige beweging nodig. De kosten die aan de diverse verbeteracties zijn verbonden bedragen voor VWS € 15 miljoen in 2016 en € 30 miljoen structureel vanaf 2017. Eén van de acties is een regeling voor onverze-kerden. Een deel van de middelen is bestemd voor pilots en projecten in het land.

Nominaal en onverdeeld

Een deel van de gereserveerde middelen op de post Nominaal en onverdeeld blijkt niet nodig te zijn en valt daarom vrij. Deze ruimte bestaat uit niet-toegedeelde middelen voor nominale bijstellingen en groeiruimte Zvw. Daarnaast is ruimte ontstaan als een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde groeiruimte voor de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren. Voorts is na verwerking van de gemaakte afspraken over de afwikkeling van de schadevergoeding aan Erasmus MC, in de jaren na 2019, sprake van vrijval van gereserveerde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten.

Technische en nominale mutaties

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

33

Grondslagverlegging en overig

De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.

3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2016

Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.2.

Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)

 

2016

Bruto-Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2016

19.899,0

Mee- en tegenvallers

39,4

Actualisering zorguitgaven

22,4

Zorg in natura

17,0

Beleidsmatige mutaties

-91,6

Waardigheid en Trots

  • 17,5

Uitvoeringskosten/compensatie pgb gemeenten

-31,0

Uitstel overheveling huishoudelijke hulp MPT naar Wlz

-26,8

Nominaal en onverdeeld Wlz

  • 14,2

Compensatie Wmo 2015

-2,3

Overige

0,2

Technische en nominale mutaties

-97,2

Nominale ontwikkeling

  • 17,7

Grondslagverlegging en overig

25,8

Uitdeling Ipo 2016 Wmo en Jeugd

  • 105,2

Totaal mutaties

  • 749,3

Bruto-Wlz-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016

19.749,7

Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2016 1.848,0

Mee-en tegenvallers -21,9

Ramingsbijstelling eigen bijdragen - 21,9

Totaal mutaties - 21,9

Wlz-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2016 1.826,1

Netto-Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2016 18.051,0

 

Mutatie in de netto-Wlz-uitgaven

  • 727,4

Netto-Wlz-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016

17.923,6

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

34

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisering

Op basis van voorlopige realisatiegegevens van de NZa en het Zorgin-stituut zijn de zorguitgaven 2015 geactualiseerd. De opwaartse bijstelling komt voor rekening van het eerstelijnsverblijf (circa € 14 miljoen), de tandheelkundige zorg in Wlz-instellingen (€ 4 miljoen) en de bovenbud-gettaire vergoedingen (€ 8 miljoen). Daar tegenover staat een onder-schrijding van € 4 miljoen bij de ziekenhuiszorg Wlz. In het verdiepingshoofdstuk is de actualisering van de Wlz-uitgaven per deelsector verder toegelicht.

Zorg in natura

Dit betreffen extra Wlz-uitgaven in 2016 vanwege het niet extramurali-seren van het zorgprofiel VG3.

Beleidsmatige mutaties

Waardigheid en Trots

In totaal is een bedrag van € 185 miljoen in 2016 oplopend tot € 210 miljoen structureel vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor Waardigheid en Trots. In de begroting 2016 is dit gehele bedrag gereserveerd binnen het Budgettair Kader Zorg omdat de nadere verdeling tussen het Budgettair Kader Zorg en de begroting nog niet was gemaakt. Vanaf 2016 is structureel € 17,5 miljoen overgeboekt naar de VWS-begroting voor uitgaven in het kader van Waardigheid en Trots door middel van opdrachten en subsidies.

Uitvoeringskosten/compensatie pgb gemeenten

VWS levert, zoals aangekondigd in de decembercirculaire van het gemeentefonds, in 2016 eenmalig een bijdrage van € 12,5 miljoen in de uitvoeringskosten van de gemeenten voor de pgb trekkingsrechten. Vorig jaar is in het kader van meerkosten reeds € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2016 ontvangen gemeenten aanvullend eenmalig nog een bedrag van € 11,5 miljoen. Tot slot ontvangen gemeenten in het kader van het «1-meibesluit» (geen budgetwijzigingen mogelijktot 1 mei 2016) eenmalig een bedrag van € 7 miljoen. De € 31 miljoen voor de financiering van de SVB is vanuit het Budgettair Kader Zorg naar de begroting van VWS overgeboekt.

Uitstel overheveling huishoudelijke hulp Modulair Pakket Thuis naar Wlz

De Wlz-uitgaven 2016 zijn neerwaarts bijgesteld omdat de overheveling van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo 2015 naar de Wlz ten behoeve van het modulair pakket thuis (MPT) met een jaar is uitgesteld.

Nominaal en onverdeeld Wlz

Een deel van de gereserveerde ruimte op de sector nominaal en onvoorzien wordt ingezet ter dekking van problematiek binnen de Wlz.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

35

Compensatie Wmo 2015

In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen VWS en de VNG is overeengekomen dat een bedrag van circa € 2,3 miljoen aan het budget Wmo 2015 van de integratie-uitkering Sociaal domein wordt toegevoegd.

Technische en nominale mutaties

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Grondslagverlegging en overig

De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.

Uitdeling Ipo 2016 Wmo en Jeugd

De tranche 2016 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de budgetten voor de Wmo en Jeugdwet.

Ontvangsten

Ramingsbijstelling eigen bijdragen

Het lagere aantal cliënten in de intramurale ouderenzorg dan eerder geraamd, leidt tot minder opbrengsten van de eigen bijdrage in de Wlz.

3.4. Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien.

Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)

2016

Bruto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016

7.124,9

Beleidsmatige mutaties

Schadevergoeding Erasmus MC

Compensatie derving eigen bijdrage Jeugdwet (Gemeentefonds) Compensatie beschermd wonen (Gemeentefonds) Subsidieregeling integrale tarieven 2015 Overheveling resterende middelen integrale tarieven Compensatie herstelopslag UMC's

Level playing field pensioenen UMC's d.m.v. sectoralisatie

Zorguitgaven CN i.v.m. dollarkoers

Compensatie Wmo 2015

Compensatie eigen bijdragen gemeenten

Overige

  • 18,8

140,1

11,2 17,0 6,0 2,3 5,0 -3,4

85,0 17,0 9,8 9,0

Technische en nominale mutaties

Nominale ontwikkeling

Uitdeling Ipo 2016

Uitdeling Ipo 2016 Wmo en Jeugd

105,5

-5,2 5,5 105,2

Totaal mutaties

245,6

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

36

 

2016

Bruto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1s suppletoire begroting 2016

7.370,4

 

Begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 201E

Totaal mutaties

Begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten stand 1s suppletoire begroting 2016

0,0

0,0

0,0

 

Netto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016

7.124,9

Mutatie in de netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven

245,6

Netto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1s suppletoire begroting 2016

7.370,4

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

De netto-begrotingsgefinancierde uitgaven nemen ten opzichte van ontwerpbegroting 2016 toe met circa € 246 miljoen.

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Schadevergoeding Erasmus MC

In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd (zie TK 25 268, nrs. 120 en 126). VWS heeft in 2015 € 85 miljoen betaald; ook in 2016 wordt € 85 miljoen betaald, het restant in 2017. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefi-nancierde BKZ-uitgaven). Voor de betaling in 2016 wordt via een kasschuif € 81 miljoen toegevoegd aan de € 4 miljoen die voor 2016 waren gereserveerd.

Compensatie derving eigen bijdrage Jeugdwet (Gemeentefonds)

Het kabinet heeft een wijziging van de Jeugdwet aangekondigd, om de ouderbijdrage die in de wet is opgenomen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 af te schaffen. In verband hiermee is sprake van een toevoeging aan de integratie-uitkering Sociaal domein van € 17 miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

37

Compensatie beschermd wonen (Gemeentefonds)

Het betreft de compensatie voor het zevental centrumgemeenten dat op grond van de huidige verdeling van het budget 2015 minder heeft gehad dan dat zij dat jaar op basis van de verbeterde verdeling zouden hebben gehad.

Subsidieregeling integrale tarieven 2015/Overheveling resterende middelen integrale tarieven

Voor de uitvoering van de subsidieregeling integrale tarieven is in 2016 maximaal € 20,2 miljoen nodig. De resterende middelen (€ 9,8 miljoen) worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ om weer te worden toegevoegd aan de sector medisch-specialistische zorg. Dat geldt ook voor de middelen die bij tweede suppletoire wet 2015 zijn vrijgevallen, maar in 2016 opnieuw beschikbaar zijn (€ 9 miljoen).

Compensatie herstelopslag UMC's

De UMC's krijgen in 2016 gedeeltelijke compensatie uit de loonbijstelling voor de herstelopslag op de pensioenpremie die het ABP per 1 april heeft doorgevoerd. VWS vult deze compensatie aan waardoor de UMC's volledig worden gecompenseerd voor de herstelopslag in 2016 (€ 11,2 miljoen) en 2017 (€ 15,8 miljoen).

Level playing field pensioenen UMC's d.m.v. sectoralisatie

De NFU en de Ministers van BZK, Financiën en VWS zijn overeengekomen om te bezien of een aparte sectorale pensioenregeling voor Universitair Medische Centra binnen het ABP kan worden gerealiseerd. Hiervoor is een reeks van € 17 miljoen gereserveerd.

Zorguitgaven CN i.v.m. dollarkoers

De zorgkosten op Caribisch Nederland stijgen door een ongunstige wisselkoers. Het gaat hierbij vooral om de doorwerking op het budget zorguitgaven Caribisch Nederland (€ 6 miljoen).

Compensatie Wmo 2015

In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen de VNG en VWS is overeengekomen dat een bedrag van circa € 2,3 miljoen aan het budget Wmo 2015 van de integratie-uitkering Sociaal domein wordt toegevoegd.

Compensatie eigen bijdragen gemeenten

Gemeenten worden gecompenseerd voor de eigen bijdragen die zij mislopen voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en hulpmiddelen aan Wlz-cliënten die thuis wonen door de anticumulatiebepaling met de Wlz.

Overige

Deze post is het saldo van enkele in omvang geringe mutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

38

Technische en nominale mutaties

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Uitdeling Ipo 2016

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven.

Uitdeling Ipo 2016 Wmo en Jeugd

De raming van de budgetten voor de Wmo en de Jeugdwet is verhoogd ter compensatie van ontwikkeling van de loonkosten en prijzen.

  • 4. 
    Mutaties per sector

Tabel 6 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 tot aan de 1e suppletoire begroting 2016 op sector niveau weer. De mutaties van de Zvw en Wlz over 2016 worden in de verdiepingsparagraaf 5 verder toegelicht.

Tabel 6 BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2016 (bedragen x € 1 miljoen)

 
 

Stand

Mutaties 1e

Stand 1e

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

 

ontwerpbe-

suppletoire

suppletoire

       
 

groting

beg rot ing

beg roting

       
 

2016

2016

2016

2017

2018

2019

2020

Zorgverzekeringswet (Zvw)

             

Eerstelijnszorg

5.349,6

43,0

5.392,7

136,8

135,9

135,9

135,9

Tweedelijnszorg

23.099,2

192,0

23.291,2

311,7

314,9

314,4

313,8

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.779,0

55,4

3.834,4

52,1

55,7

59,7

59,7

Geneesmiddelen

4.598,8

39,6

4.638,4

37,2

35,7

35,7

35,7

Hulpmiddelen

1.668,0

-84,4

1.583,6

-59,2

-59,2

-59,2

-59,2

Ziekenvervoer

692,3

  • 26,2

666,1

  • 1,2
  • 1,2
  • 1,3
  • 1,3

Opleidingen

1.250,9

17,4

1.268,3

17,9

17,6

16,4

16,2

Wijkverpleging

3.346,1

85,7

3.431,7

51,0

52,4

52,7

51,6

Grensoverschrijdende zorg

809,9

  • 12,0

797,8

  • 12,7
  • 12,7
  • 12,7
  • 12,7

Nominaal en onverdeeld

1.266,3

  • 1.101,0

165,3

  • 1.337,9
  • 1.312,0
  • 1.367,1
  • 1.463,4

Bruto-Zvw-u itga ven

45.860,1

  • 790,5

45.069,5

  • 804,6
  • 773,2
  • 825,6
  • 923,8

Eigen risico Zvw

3.194,8

0,0

3.194,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Eigen bijdrage Zvw

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zvw-ontvangsten

3.194,8

0,0

3.194,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Netto-Zvw-uit gaven

42.665,2

  • 790,5

41.874,7

  • 804,6
  • 773,2
  • 825,6
  • 923,8

Wet langdurige zorg (Wlz)

 

Binnen contracteerruimte

16.455,0

277,7

16.672,2

235,5

236,4

240,4

283,6

Ouderenzorg

9.017,8

  • 22,9

8.994,9

-22,7

-22,8

  • 18,8

24,9

Gehandicaptenzorg

6.126,0

64,4

6.190,4

57,4

58,1

58,1

57,6

Langdurige ggz

369,2

144,2

513,4

142,6

143,0

143,0

143,0

Volledig pakket thuis

288,0

72,6

360,6

99,5

99,5

99,5

99,5

Extramurale zorg

519,9

62,2

582,1

62,1

62,0

62,0

62,0

Overige binnen contracteerruimte

134,1

  • 103,4

30,7

  • 103,4
  • 103,4
  • 103,4
  • 103,4

Persoonsgebonden budgetten

1.346,5

96,0

1.442,5

85,0

84,9

84,9

84,9

Buiten contracteerruimte

2.097,5

  • 462,5

1.635,0

- 424,0

- 438,5

- 440,9

- 500,2

Kapitaallasten (nacalculatie)

801,8

2,6

804,5

3,9

0,0

0,0

0,0

Beheerskosten

140,7

6,9

147,6

6,8

6,7

6,7

6,7

Overig buiten contracteerruimte1

636,2

29,1

665,3

-7,8

-7,8

-7,8

-7,8

Nominaal en onverdeeld

518,7

  • 501,1

17,6

  • 426,9
  • 437,4
  • 439,8
  • 499,1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

39

 
 

Stand

Mutaties 1e

Stand 1e

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

 

ontwerpbe-

suppletoire

suppletoire

       
 

groting

beg rot ing

beg roting

       
 

2016

2016

2016

2017

2018

2019

2020

Bruto-Wlz-uitgaven

19.899,0

  • 149,3

19.749,7

  • 103,5
  • 117,3
  • 115,6
  • 131,7

Eigen betalingen Wlz

1.848,0

  • 21,9

1.826,1

  • 19,6

-21,9

-51,6

-33,8

Wlz-ontvangsten

1.848,0

-21,9

1.826,1

  • 19,6

-21,9

-51,6

-33,8

Netto-Wlz-uit gaven

18.051,0

  • 127,4

17.923,6

-83,9

-95,4

-64,0

-97,9

 

Begrotingsgefinancierd

             

Wmo 2015 en Jeugdwet (Gemeentefonds]

6.716,1

139,3

6.855,4

106,4

106,0

106,2

106,1

Integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging

1.138,1

23,2

1.161,4

18,9

18,9

18,9

18,9

Integratie-uitkering Sociaal domein deel Wmo 2015

3.573,3

69,3

3.642,6

57,8

57,2

57,4

57,2

HHT en restant RA middelen arbeidsmarkt

141,0

0,0

141,0

0,6

0,6

0,6

0,7

Jeugdwet

1.863,6

46,8

1.910,4

29,1

29,4

29,4

29,4

Overig begrotingsgefinancierd (VWS-begroting]

408,8

106,3

515,0

65,6

-5,8

3,3

27,5

Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ

30,0

-9,8

20,2

-50,0

-25,0

  • 16,0

10,0

Subsidieregeling abortusklinieken

15,7

-0,3

15,4

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

Schadevergoeding Erasmus MC

0,0

85,0

85,0

81,0

0,0

0,0

0,0

Zorgopleidingen

242,1

25,1

267,3

32,8

17,2

16,9

16,9

Wtcg

7,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Zorg Caribisch Nederland

107,9

6,0

113,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën)

5,4

0,3

5,6

2,1

2,4

2,7

0,9

Overig

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bruto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

7.124,9

245,6

7.370,4

172,0

100,3

109,5

133,7

Terugontvangsten opleidingsfonds

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Begrotingsgefinancierde BKZ-ontvangsten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Netto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

7.124,9

245,6

7.370,4

172,0

100,3

109,5

133,7

 

Totaal bruto-BKZ-uitgaven

72.883,9

  • 694,3

72.189,7

  • 736,2
  • 790,2

-831,7

-921,8

Totaal BKZ-ontvangsten

5.042,8

-21,9

5.020,9

  • 19,6

-21,9

-51,6

-33,8

Totaal netto-BKZ-uitgaven

67.841,1

  • 672,4

67.168,8

-716,6

  • 768,3
  • 780,1
  • 888,0

1 Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, eerstelijnver-blijf, orthocommunicatieve behandeling, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

De mutaties in de jaren 2017 tot en met 2020 hangen vooral samen met de verwerking van de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling, actualiseringcijfers en beleidsmatige mutaties. De reeks onder nominaal en onverdeeld bij de Zvw en Wlz betreffen voornamelijk mutaties van de raming van de loon- en prijsbijstelling. De reeks bij de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven betreft voornamelijk beleidsmatige mutaties.

  • 5. 
    Verdieping in de BKZ-sectoren

In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De mutaties zijn per deelsector toegelicht. Dit geeft een

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

40

overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, mee- en tegenvallers, beleidsmatig en technisch.

Onder de nominale bijstelling wordt de loon- en prijsbijstelling verantwoord. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de deelsector nominaal en onverdeeld. De tranche 2016 is in deze suppletoire begroting reeds toegedeeld aan de deelsectoren.

De reeks mee- en tegenvallers bevat onder meer de actualisering van de zorguitgaven op basis van de meest recente cijfers van de NZa en het Zorginstituut. Onder het kopje beleidsmatig zijn de mutaties uit de uitvoeringsbrief opgenomen.

De technische mutaties betreffen voornamelijk budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende deelsectoren.

5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2016 en de 1e suppletoire begroting 2016 voor de Zvw per deelsector weergegeven en toegelicht.

Eerstelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)

 
 

Stand

Mutaties 1e

Stand r

 

ontwerpbe-

suppletoire

suppletoire

 

groting

beg roting

beg rot ing

 

2016

2016

2016

Huisartsenzorg

2.762,3

18,7

2.781,0

Multidisciplinaire zorgverlening

445,2

15,3

460,4

Tandheelkundige zorg

717,4

20,7

738,2

Paramedische zorg

700,8

0,4

701,2

Verloskundige zorg

229,4

-6,9

222,4

Kraamzorg

320,5

-7,9

312,6

Zintuiglijk gehandicapten

174,1

2,8

176,9

Totaal

5.349,6

43,0

5.392,7

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Huisartsenzorg 7,8

Multidisciplinaire zorgverlening 1,3

Tandheelkundige zorg 70,9

Paramedische zorg 10,8

Verloskundige zorg 1,0

Kraamzorg 7,1

Zintuiglijk gehandicapten 3,1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

41

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Tandheelkundige zorg 9,8 Op basis van gegevens van het Zorginstituut is er sprake van een stijging van de uitgaven voor tandheelkundige zorg in 2015 van circa € 10 miljoen. Deze overschrijding, voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de preventieve mondzorg bij jeugdig verzekerden, wordt structureel verondersteld.

Paramedische zorg - 10,4

In 2015 zijn de uitgaven voor paramedische zorg in totaal met € 10,4 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit betreft het saldo van hoger dan geraamde uitgaven aan ergotherapie (€ 2,2 miljoen) en oefentherapie (€ 0,1 miljoen) en lagere uitgaven aan fysiotherapie (€ 3,9 miljoen), logopedie (€ 5,6 miljoen) en dieetadvisering (€ 3,2 miljoen). Deze bijstellingen worden structureel verondersteld.

Verloskundige zorg - 7,9

Op basis van gegevens van het Zorginstituut is de uitgavenraming voor 2015 geactualiseerd. Hieruit blijkt dat de uitgaven structureel € 7,9 miljoen lager uitvallen dan geraamd. Deze lagere uitgaven zijn mogelijk te verklaren door een afname van het aantal geboorten. Daarnaast zijn er een aantal geboortezorg initiatieven onder de beleidsregel innovatie gestart, deze uitgaven worden verantwoord in de sector overig curatief.

Kraamzorg - 15,0

Op basis van gegevens van Zorginstituut bleken de uitgaven voor kraamzorg in 2015 lager dan geraamd. Deze neerwaartse bijstelling wordt structureel verondersteld. De lagere uitgaven zijn mogelijk het gevolg van dalende geboortecijfers en lagere tarieven in de contractering.

Beleidsmatig

Zintuiglijk gehandicapten

Expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten - 0,4

Dit betreft een correctie van de overheveling voor zorg voor zintuiglijk gehandicapten. Er is een bedrag van € 370.000 naar de Zvw overgeheveld, terwijl dit terecht had moeten komen op de begroting voor de subsidieregeling expertisefunctie ZG. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Technisch

Overboeking middelen voor substitutie

Multidisciplinaire zorgverlening 14,0

Huisartsen 10,9

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

42

Conform de afspraken uit de bestuurlijke akkoorden eerste lijn en medisch specialistische zorg worden de beschikbare kaders voor de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg per 2016 bijgesteld op basis van de uitkomsten van de «Substitutiemonitor -Rapportage afsprakenmonitor juli 2015». Het beschikbare kader 2016 voor de medisch specialistische zorg wordt met € 24,9 miljoen naar beneden bijgesteld, en de beschikbare kaders 2016 voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg worden met€ 10,9 miljoen respectievelijk € 14 miljoen verhoogd. Zie brief aan de Tweede Kamer van 14 oktober 2015, TK 33 654, nr. 18.

Tweedelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties V suppletoire beg roting

Stand V suppletoire beg rot ing

 

2016

2016

2016

Medisch-specialistische zorg Geriatrische revalidatiezorg Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg

Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg Overig curatieve zorg

21.145,8 777,3

82,2

49,4

660,0 384,5

149,2 - 16,7

4,0

-2,6

8,8 49,3

21.294,9 760,7

86,3

46,8

668,7 433,8

Totaal

23.099,2

192,0

23.291,2

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Medisch specialistische zorg 244,7

Geriatrische revalidatiezorg 9,6

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg 8,8

Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg 0,4 Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische

zorg 1,0

Overig curatieve zorg 4,8

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Geriatrische revalidatiezorg - 26,3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

43

De uitgaven voor geriatrische revalidatiezorg zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. Daaruit kwam naar voren dat de uitgaven voor 2014 € 26 miljoen en voor 2015 € 38 miljoen lager waren dan eerder geraamd. De lichte stijging van de uitgaven in 2015 ten opzichte van 2014 is consistent met de verruiming van de aanspraak in 2015. Gelet op onzekerheden in de raming als gevolg van de verkorting van de doorlooptijd van dbc's in 2015 en de overheveling van bovenbud-gettaire hulpmiddelen vanaf 2015, worden de lagere uitgaven structureel verondersteld op het niveau van de meevaller voor 2014.

Overig curatieve zorg 44,5 De uitgaven voor overig curatieve zorg zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. De sterke stijging van de uitgaven in 2015 komt deels door een toename van initiatieven die zijn gestart onder de beleidsregel innovatie. Daarnaast is sprake van hogere uitgaven doordat het sinds 2015 ook voor diabetespatiënten die geen zorg krijgen binnen de zorgketen diabetes mogelijk is een vergoeding te krijgen voor voetzorg. De hogere uitgaven worden structureel verondersteld.

Beleidsmatig

Medisch-specialistische zorg

Besluitvorming overschrijdingen MSZ2012 en 2013 - 70,0

Naar aanleiding van bestuurlijk overleg met partijen van het bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord MSZ is eerder in verband met de geconstateerde overschrijding 2012 eenmalig € 70 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2016. Zie brief hierover van 31 maart 2015, Kamerstuk TK 29 248, nr. 282. Deze korting wordt thans ook in de begroting verwerkt.

Inmiddels heeft ook besluitvorming plaatsgevonden over de geconstateerde overschrijding 2013. Op basis daarvan wordt eenmalig € 29 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2017. Zie brief hierover van 29 april 2016, Kamerstuk 2016D18344.

Niet gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven - 0,6

In het bestuurlijk akkoord voor de medisch-specialistische zorg zijn afspraken gemaakt over doelmatig voorschrijven. De besparingen zijn echter niet gerealiseerd. Conform de afspraken wordt een korting op het beschikbare kader toegepast. Eerder is al een korting van € 10 miljoen verwerkt, waardoor de totale korting is uitgekomen op € 10,6 miljoen.

Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg

SEH/acute verloskunde 3,0 Vanwege de verruiming van de beschikbaarheidbijdrage SEH/acute verloskunde wordt het beschikbare kader aangepast. Uitgaande van een 50/50-verdeling bij het vaststellen van het aantal ziekenhuizen dat een beschikbaarheidbijdrage ontvangt op basis van de nieuwe gevoeligheidsanalyse van het RIVM, gaat het om hogere uitgaven van € 3 miljoen.

Patiëntenvervoer Waddeneilanden - 3,0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

44

De helikopter voor het patiëntenvervoer van en naar de Waddeneilanden zal worden bekostigd vanuit de beschikbaarheidbijdrage.

Technisch

Medisch-specialistische zorg

Overboeking middelen voor substitutie - 24,9

Conform de afspraken uit de bestuurlijke akkoorden eerste lijn en medisch specialistische zorg worden de beschikbare kaders voor de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg per 2016 bijgesteld op basis van de uitkomsten van de »Substitutiemonitor -Rapportage afsprakenmonitor juli 2015». Het beschikbare kader voor de medisch specialistische zorg wordt met ingang van 2016 met € 24,9 miljoen naar beneden bijgesteld, en de beschikbare kaders voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg worden met ingang van 2016 met € 10,9 miljoen respectievelijk € 14 miljoen verhoogd. Zie brief aan de Tweede Kamer van 14 oktober 2015, TK33 654, nr. 18.

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire beg roting

Stand 1e suppletoire beg rot ing

 

2016

2016

2016

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.779,0

55,4

3.834,4

Totaal

3.779,0

55,4

3.834,4

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting Nominaal

Loon- en prijsbijstelling 57,9 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Beleidsmatig

Additionele middelen kwaliteitsonderzoek - 2,5

Bij het opstellen van de ggz-toekomstagenda is door de veldpartijen aangegeven dat aanvullende middelen nodig zijn voor de agenda voor gepast gebruik en transparantie en voor extra onderzoek. Als gevolg hiervan kunnen bestaande en nieuwe behandelingen op termijn doelmatiger worden uitgevoerd. Deze middelen worden overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

45

Genees- en hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties V suppletoire beg roting

Stand V suppletoire beg rot ing

2016

2016

2016

Geneesmiddelen Hulpmiddelen

4.598,8 1.668,0

39,6 -84,4

4.638,4 1.583,6

Totaal

6.266,8

-44,8

6.222,0

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Geneesmiddelen 77,6 Hulpmiddelen 6,4

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Geneesmiddelen 23,8 De sector geneesmiddelen laat een overschrijding van ruim € 95 miljoen zien in 2015. Deze overschrijding wordt voor een kwart structureel verondersteld, zodat het beschikbare kader 2016 rond de beleidsrijke raming van het Zorginstituut blijft liggen.

Hulpmiddelen -41,4 Op basis van de meest recente realisatiecijfers over 2015 worden de uitgaven aan hulpmiddelen structureel neerwaarts bijgesteld.

Beleidsmatig

Hulpmiddelen

Invulling stringent pakketbeheer hulpmiddelen - 50,0

Een deel van de onderschrijding 2015 van circa € 91 miljoen wordt ingezet voor de taakstelling stringent pakketbeheer (€ 50 miljoen in 2016). In de afgelopen periode hebben zorgverzekeraars gestuurd op doelmatigheid en gepast gebruik van extramurale hulpmiddelen.

Hulpmiddelen

Eigen bijdrage hoortoestellen kinderen 0,6 Deze bijstelling is het gevolg van het afschaffen van de eigen bijdragen voor hoortoestellen voor kinderen tot 18 jaar per 1 januari 2016. Daardoor nemen de netto-BKZ-uitgaven toe.

Geneesmiddelen

Uitvoering geneesmiddelen visie - 1,8

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

46

Dit betreft een bijstelling ten behoeve van de uitvoering van de geneesmiddelenvisie (zie TK 29 477, nr. 358). Gelet op de verwachte kostenbe-heersende effecten die van de geneesmiddelenvisie uitgaan worden de kosten voor de uitvoering vanuit het BKZ overgeheveld naar de begroting.

Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)

 
 

Stand

Mutaties 1e

Stand r

 

ontwerp

suppletoire

suppletoire

 

begroting

beg roting

beg rot ing

 

2016

2016

2016

Wijkverpleging

3.346,1

85,7

3.431,7

Totaal

3.346,1

85,7

3.431,7

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting Nominaal

Loon- en prijsbijstelling 46,8 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon-en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven 37,7 Op basis van gegevens van het Zorginstituut is in 2015 sprake van een overschrijding van het beschikbare kader met € 37,7 miljoen. Omdat het beschikbare budget voor wijkverpleging in de jaren vanaf 2017 fors toeneemt, wordt het beschikbare kader ook voor 2016 met € 37,7 miljoen verhoogd.

Beleidsmatig

Ontwikkel agenda wijkverpleging 1,2 De wijkverpleegkundige is terug als spil van de zorg in de buurt. Prioriteiten voor de komende periode zijn om te komen tot een relatief eenvoudig bekostigingsmodel en (daarmee samenhangend) een gezamenlijke ontwikkei-agenda. Het doel hiervan is innovatie van de wijkverpleging te stimuleren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het bekostigingsmodel eenvoudig kan blijven.

Ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

 
 

Stand

Mutaties 1e

Stand r

 

ontwerpbe-

suppletoire

suppletoire

 

groting

beg roting

beg rot ing

 

2016

2016

2016

Ambulancevervoer

565,7

  • 16,4

549,3

Overige ziekenvervoer

126,6

-9,8

116,8

Totaal

692,3

-26,2

666,1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

47

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Ambulancevervoer Overige ziekenvervoer

8,6 1,9

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Ambulancevervoer - 25,0

Op basis van cijfers van de NZa over de budgetten van ambulanceaanbieders zijn de uitgaven 2015 voor ambulances geactualiseerd. De lagere uitgaven in 2015 leiden ook tot een incidentele bijstelling van het kader in 2016.

Overige ziekenvervoer -11,7 De uitgaven van overig ziekenvervoer zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. Daaruit komt naar voren dat de uitgaven in 2015 € 11,7 miljoen lager waren dan eerder geraamd. Deze lagere uitgaven worden structureel verondersteld.

Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)

 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire beg roting

Stand 1e suppletoire beg rot ing

2016

2016

2016

Opleidingen 1.250,9

17,4

1.268,3

Totaal 1.250,9

17,4

1.268,3

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

 

Nominaal

   

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

17,4

Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen)

   

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire beg roting

Stand 1e suppletoire beg rot ing

2016

2016

2016

Grensoverschrijdende zorg 809,9

  • 12,0

797,8

Totaal 809,9

  • 12,0

797,8

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

48

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling 9,7 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven -21,7 Op basis van gegevens van het ZiNL is over 2015 sprake van een onderschrijding van het beschikbare kader met € 21,7 miljoen. Het beschikbare kader is hiervoor geactualiseerd.

Nominaal en onverdeeld Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire beg roting

Stand 1e suppletoire beg rot ing

 

2016

2016

2016

Nominaal en onverdeeld Zvw

1.266,3

  • 1.101,0

165,3

Totaal

1.266,3

  • 1.101,0

165,3

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting Nominaal

Loon- en prijsbijstelling - 477,5

Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Nominale ontwikkeling - 271,0

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2016) van het Centraal Planbureau (CPB).

Beleidsmatig

Schadeloosstelling Erasmus MC - 4,0

In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente); zie TK 25 268, nrs. 120 en 126. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde € 4 miljoen (in 2016), alsmede (vanaf 2017) niet meer benodigde middelen voor de garantieregeling kapitaallas-ten, overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting.

Migratieproblematiek 23,6

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

49

De verhoogde instroom van asielzoekers leidt tot hogere zorguitgaven. Op korte termijn wordt een extra beroep op de zorg verwacht. Dit geldt zowel voor de curatieve zorg als de langdurige zorg, het gemeentelijk domein, preventie en (jeugd)gezondheidszorg. De raming gaat uit van een instroom van 58.000 vluchtelingen in 2016. De hiermee samenhangende middelen worden vooralsnog geparkeerd op deze sector.

Taakstelling stringent pakketbeheer 75,0 De nog te verwerken taakstelling stringent pakketbeheer bedraagt € 75 miljoen in 2016 en € 225 miljoen vanaf 2017. Dekking voor de taakstelling in 2016 wordt gevonden binnen het kader hulpmiddelen (€ 50 miljoen) en de ggz (€ 25 miljoen). De invulling van de oploop van de taakstelling vanaf 2017 wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2017.

Invulling stringent pakketbeheer ggz - 25,0

De invulling van de taakstelling stringent pakketbeheer bij

de ggz wordt gerealiseerd door begrenzing en gepast

gebruik van zorg in de ggz conform een advies van het

Zorginstituut. Zie brief hierover van 22 maart 2016, TK

29 689, nr. 692. Het Zorginstituut heeft op basis van het

advies een besparingsbedrag van € 25 miljoen geraamd.

Het kader ggz wordt met dit bedrag verlaagd. Deze

afboeking moet nog worden verwerkt op de sector ggz.

Overheveling resterende middelen integrale tarieven 18,8 De resterende middelen voor de overgang naar integrale tarieven op artikel 2 van de begroting worden overgeheveld naar het premiegefinan-cierde BKZ; zie ook de toelichting op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven in paragraaf 3.4.

Kasschuif resterende middelen integrale tarieven - 68,8

Op basis van het hoofdlijnenakkoord voor de MSZ 2014-2017 is voor de periode 2015-2024 € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de overgang naar integrale tarieven. Deze middelen zijn eerder overgeheveld naar artikel 2 van de begroting om een subsidieregeling voor de overgang naar integrale tarieven mogelijk te maken. Voor zover de middelen niet nodig zijn voor de subsidieregeling worden ze weer toegevoegd aan de sector MSZ c.q. het mbi-kader MSZ. De vrijval in 2016 bedraagt € 68,8 miljoen: € 50 miljoen die eerder op het premiegefinancierde BKZ was gereserveerd, alsmede € 18,8 miljoen op het begrotingsgefinancierde BKZ. Deze middelen worden doorgeschoven naar de jaren 2018 - 2021. Het beschikbare budget komt daarmee op € 75 miljoen in 2017 en € 50 miljoen vanaf 2018.

Niet gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven 0,6 Korting op het kader MSZ in verband met de niet gerealiseerde besparingsdoelstelling doelmatig voorschrijven, conform de afspraken hierover in het bestuurlijk akkoord MSZ. In de begroting 2016 is in verband met het besparingsverlies in 2015 voor het jaar 2016 reeds een korting van € 10 miljoen verwerkt; uiteindelijk is de korting uitgekomen op € 10,6 miljoen.

Nominaal en onverdeeld - 469,9

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

50

Een deel van de gereserveerde middelen op de post Nominaal en onverdeeld blijkt niet nodig te zijn en valt daarom vrij. Deze ruimte bestaat uit niet-toegedeelde middelen voor nominale bijstellingen en groeiruimte Zvw. Daarnaast is ruimte ontstaan als een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde groeiruimte voor de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren. Voorts is na verwerking van de gemaakte afspraken over de afwikkeling van de schadevergoeding aan Erasmus MC, in de jaren na 2019, sprake van vrijval van gereserveerde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten.

Verwarde personen 15,0 Het aanjaagteam verwarde personen dat is gestart na de zomer, heeft samen met haar partners knelpunten en verbeteracties in beeld gebracht in de persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag. Voor structurele oplossingen en een sluitende aanpak is een krachtige beweging nodig. De kosten die aan de diverse verbeteracties zijn verbonden bedragen voor VWS € 15 miljoen in 2016 en € 30 miljoen structureel vanaf 2017. Eén van de acties is een regeling voor onverzeker-den. Een deel van de middelen is bestemd voor pilots en projecten in het land.

Overige - 2,0

Technische- en nominale mutaties

Grondslagverlegging en overig 84,2 De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.

Zvw-ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

 
 

Stand

Mutaties 1e

Stand r

 

ontwerpbe-

suppletoire

suppletoire

 

groting

beg roting

beg rot ing

 

2016

2016

2016

Eigen risico Zvw

3.194,8

0,0

3.194,8

Totaal

3.194,8

0,0

3.194,8

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

N.v.t.

5.2. Wet langdurige zorg (Wlz)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2016 en de 1e suppletoire begroting 2016 voor de Wlz per deelsector weergegeven en toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

51

 

Binnen contracteerruimte (bedragen x € 1

miljoen)

   
 

Stand

Mutaties 1e

Stand r

 

ontwerpbe-

suppletoire

suppletoire

 

groting

beg roting

beg rot ing

 

2015

2015

2015

Ouderenzorg

9.017,8

-22,9

8.994,9

Gehandicaptenzorg

6.126,0

64,4

6.190,4

Langdurige ggz

369,2

144,2

513,4

Volledig pakket thuis

288,0

72,6

360,6

Extramurale zorg

519,9

62,2

582,1

Overige binnen contracteerruimte

134,1

  • 103,4

30,7

Totaal

16.455,0

217,1

16.672,2

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Ouderenzorg 7 76,3

Gehandicaptenzorg 82,2

Langdurige ggz 5,2

Volledig pakket thuis 3,4

Extramurale zorg 6,2

Overige binnen contracteerruimte 1,6

Mee- en tegenvallers

Actualisering

Deze mutatie betreft de doorwerking in 2016 van de actualisering van de uitgaven 2015. Zoals gemeld in het jaarverslag 2015 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e-ronde productieafspraken.

Ouderenzorg -249,2

Langdurige ggz 739,0

Gehandicaptenzorg 63,2

Volledig pakket thuis 96,0

Extramurale zorg 56,0

Overige binnen contracteerruimte - 705,0

Beleidsmatig

Ouderenzorg

Waardigheid en Trots 7 70,0

En deel van de beschikbare middelen voor het plan Waardigheid en Trots - in totaal € 185 miljoen in 2016, oplopend tot € 210 miljoen structureel -wordt ingezet binnen de ouderenzorg Wlz ten behoeve van dagbesteding en opleidingen. In 2016 gaat het om € 110 miljoen.

Gehandicaptenzorg

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

52

Schuif van zorg in natura naar pgb - 81,0

Op verzoek van de zorgkantoren zijn eind 2015 middelen verschoven van de contracteerruimte (zorg in natura) naar het pgb kader. Deze schuif is structureel.

Volledig pakket thuis - 26,8

Uitstel overheveling MPT naar Wlz

De Wlz-uitgaven 2016 zijn neerwaarts bijgesteld omdat de overheveling van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo naar de Wlz ten behoeve van het modulair pakket thuis (MPT) met een jaar is uitgesteld.

 
   

Stand

   

ontwerp beg ro-

   

ting

2016

Persoonsg

ebonden budgetten

1.346,5

Totaal 1.346,5

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Beleidsmatig

Schuif van zorg in natura naar pgb

Op verzoek van de zorgkantoren zijn eind 2015 middelen verschoven van de contracteerruimte (zorg in natura) naar het pgb-kader.

Kapitaallasten (nacalculatie) (bedragen x € 1 miljoen)

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire beg roting

Stand 1e suppletoire beg rot ing

 

2016

2016

2016

Kapitaallasten (nacalculatie)

801,8

2,6

804,5

Totaal

801,8

2,6

804,5

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting Nominaal

Loon- en prijsbijstelling 13,6 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Beleidsmatig

Toedelen invoering NHC jeugd - 11,0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

53

Deze mutatie betreft het de toedeling aan de sector kapitaallasten van de eerder beschikbaar gestelde middelen aan gemeenten voor de invoering van de NHC in het jeugddomein.

Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)

 

Stand

Mutaties 1e

Stand 1e

ontwerpbe-

suppletoire

suppletoire

groting

beg roting

beg rot ing

2016

2016

2016

Beheerskosten 140,7 6,9 147,6

Totaal 140,7 6,9 147,6

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting Nominaal

Loon- en prijsbijstelling 1,7 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Beleidsmatig

Waardigheid en Trots 5,0 Een deel van de middelen voor Waardigheid en Trots wordt ingezet om de zorgkantoren een omslag te laten maken naar inkopen op basis van kwaliteit. Dit vraagt onder meer om een actiever relatiebeheer met zorgaanbieders.

Overige 0,2

Overig buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire beg roting

Stand r suppletoire beg rot ing

 

2016

2016

2016

Overig buiten contracteerruimte1

636,2

29,1

665,3

Totaal

636,2

29,1

665,3

1 Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren; boven-budgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, eerstelijnsver-blijf, orthocommunicatieve behandeling, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting Nominaal

Loon- en prijsbijstelling 6,7 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

54

Mee- en tegenvallers

Actualisering 22,4 Dit is het saldo van diverse overschrijdingen (eerstelijnsverblijf, tandheelkundige zorg Wlz, bovenbudgettaire vergoedingen) en onderschrijdingen (ziekenhuiszorg Wlz).

Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)

 
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire beg roting

Stand r suppletoire beg rot ing

 

2016

2016

2016

Nominaal en onverdeeld

518,7

-501,1

17,6

Totaal

518,7

-501,091

17,6

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting Nominaal

Loon- en prijsbijstelling - 359,5

Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op

basis van de macro-economische inzichten in het Centraal

Economisch Plan (CEP 2016) van het Centraal Planbureau

(CPB). - 77,7

Grondslagverlegging en overig 25,8 De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.

Mee- en tegenvallers

Zorg in natura 17,0 Dit betreft extra Wlz-uitgaven in 2016 vanwege het niet extramuraliseren van het zorgprofiel VG3.

Beleidsmatig

Waardigheid en Trots - 115,0

En deel van de beschikbare middelen voor het plan Waardigheid en Trots wordt ingezet binnen de Contracteerruimte Wlz ten behoeve van dagbesteding en opleidingen (€110 miljoen). Daarnaast is € 5 miljoen bestemd voor een omslag naar inkopen op basis van kwaliteit door zorgkantoren (beheerskosten).

Waardigheid en Trots - 17,5

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

55

In totaal is een bedrag van € 185 miljoen in 2016 oplopend tot € 210 miljoen structureel vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor Waardigheid en Trots. In de begroting 2016 is dit gehele bedrag gereserveerd binnen het Budgettair Kader Zorg omdat de nadere verdeling tussen het Budgettair Kader Zorg en de begroting nog niet was gemaakt. Vanaf 2016 is structureel € 17,5 miljoen overgeboekt naar de begroting voor uitgaven in het kader van Waardigheid en Trots door middel van opdrachten en subsidies.

Uitvoeringskosten/compensatie gemeenten pgb - 31,0

VWS levert, zoals aangekondigd in de decembercirculaire van het gemeentefonds, in 2016 eenmalig een bijdrage van € 12,5 miljoen in de uitvoeringskosten van de gemeenten voor de pgb trekkingsrechten. Vorig jaar is in het kader van meerkosten reeds € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2016 ontvangen gemeenten aanvullend eenmalig nog een bedrag van € 11,5 miljoen. Tot slot ontvangen gemeenten in het kader van het «1-meibesluit» (geen budgetwijzigingen mogelijktot 1 mei 2016) eenmalig een bedrag van € 7 miljoen. De € 31 miljoen voor de financiering van de SVB is vanuit het Budgettair Kader Zorg naar de begroting van VWS overgeboekt.

Toedelen invoering NHC jeugd 11,0

Deze mutatie betreft de overboeking naar de sector kapitaallasten van de eerder beschikbaar gestelde middelen aan gemeenten voor de invoering van de NHC in het jeugddomein.

Nominaal en onverdeeld - 14,2

Een deel van de gereserveerde ruimte op de sector nominaal en onvoorzien wordt ingezet ter dekking van problematiek binnen de Wlz.

Wlz-ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

 
 

Stand

Mutaties 1e

Stand

 

ontwerpbe-

suppletoire

1e suppletoire

 

groting

beg roting

beg rot ing

 

2016

2016

2016

Eigen betalingen Wlz

1.848,0

-21,9

1.826,1

Totaal

1.848,0

-21,9

1.826,1

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting Mee- en tegenvallers

Ramingsbijstelling eigen bijdragen - 21,9

Het lagere aantal cliënten in de intramurale ouderenzorg dan eerder geraamd, leidt tot minder opbrengsten van de eigen bijdrage in de Wlz.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XVI, nr. 2

56


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.